产品管理部定期制《借用货品明细确认单》,经财务管理部及借货经办部门核对无误后,由借货经办部门发至客户确认并跟进于()个工作日内将客户盖章的确认单交至产品管理部及财务管理部存档
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A.3
B.5
C.7
D.10
A.用料经办人
B.产品管理部发货人
C.产品管理部负责人
D.财务管理部审核人
E.提料授权人
A.领取出货凭证→核对装车单→签名确认→清点货品
B.核对装车单→清点货品→签名确认→领取出货凭证
C.领取出货凭证→核对装车单→清点货品→签名确认
D.清点货品→签名确认→领取出货凭证→核对装车单
系统复核作业流程为()。
A.领取复核单—审核复核单—RF清点货品和检查差异—签名确认
B.领取复核单—审核复核单—检查差异—清点货品—签名确认
C.领取复核单—审核复核单—签名确认—清点货品—检查差异
D.领取复核单—审核复核单—检查差异—清点货品—签名确认
经双方确认货品无误后,配送员在退货单上签名确认属于()。
A.货品检查
B.返品上车
C.货品清点
D.货品签收
点货作业关键流程为()。
A.领取出货凭证—核对装车单与出货凭证—清点货品—签名确认
B.领取出货凭证—清点货品—核对装车单与出货凭证—签名确认
C.领取出货凭证—核对装车单—清点货品—签名确认
D.签名确认—领取出货凭证—核对装车单与出货凭证—清点货品
A.货品的安全性
B.交接的单据是否完整
C.如果是送货有差异,配送员需将送货差异单交客户或门店签收
D.如果是收货有差异,经配送员和门店收货员双方确认后将差异货品信息录入电脑,打收货差异单,并将差异货品带回
E.经双方确认无误后,配送员和门店收货员在送货单上签名确认,客户或门店加盖收货专用章
A.制返盘明细查询提供给用户制盘失败原因
B.集中收付费功能主要由资金管理部使用
C.分公司制返盘功能由分公司财务操作
D.分公司制返盘功能为分支机构对接当地银行的制返盘功能
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