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提问人:网友18***192 发布时间:2022-01-07
[多选题]

下列有关控制环境的说法中,正确的有()。

A.在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制环境

B.在实施风险评估程序时,注册会计师需要对控制环境的构成要素获取足够了解,并考虑内部控制的实质及其综合效果

C.在进行风险评估时,如果注册会计师认为被审计单位的控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的

D.在评估重大错报风险时,注册会计师应当将控制环境连同其他内部控制要素产生的影响一并考虑

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匿名网友[101.***.***.142]选择了 D
1天前
匿名网友[122.***.***.28]选择了 C
1天前
匿名网友[44.***.***.163]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[180.***.***.107]选择了 A
1天前
匿名网友[115.***.***.243]选择了 B
1天前
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更多“下列有关控制环境的说法中,正确的有()。A、在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制”相关的问题
第1题
下列关于“与审计相关的控制”的说法,错误的是()

A. 注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制

B. 注册会计师在财务报表审计中,需要了解与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见

C. 对于某些非财务数据(如生产统计数据)的控制,如果注册会计师在实施分析程序时使用这些数据,这些控制就可能与审计相关

D. 某些法规(如税法)对财务报表存在直接和重大的影响(影响应交税费和所得税费用),为了遵守这些法规,被审计单位可能设计和执行相应的控制,这些控制也与注册会计师的审计相关

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第2题
在了解内部控制时,注册会计师无须( )。

A、了解内部控制的的设计

B、确定内部控制是否得到执行

C、记录了解到的内部控制

D、确定内部控制运行中是否存在缺陷

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第3题
(判断)如果被审计单位对控制作出改变,注册会计师认为新的控制能够满足控制的相关目标,则不再需要测试被取代的控制的设计和运行有效性。()
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第4题
在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。
A.建立健全并有效实施内部控制

B.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

D.出具内部控制评价报告

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第5题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,注册会计师可以无需对其内部控制进行了解。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
货币资金业务的授权批准控制应做到( )。

A、明确审批人的授权批准方式、权限、程序等

B、审批人不得越权审批

C、明确经办人的职责范围和工作要求

D、所有收付款业务都要集体审批

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第7题
注册会计师在对被审计单位整体层面的风险评估过程进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()

A. 被审计单位是否已建立并沟通其整体目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划

B. 被审计单位是否已建立风险评估过程,包括识别风险、估计风险的重大性、评估风险发生的可能性以及确定需要采取的应对措施

C. 被审计单位是否已建立某种机制,识别和应对可能对被审计单位产生重大且普遍影响的变化

D. 会计部门是否建立了某种流程,以识别会计准则的重大变化

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第8题
重大错报风险是指如果存在某一错报,该错报单独或连同其他错报可能是重大的,注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施程序后没有发现这种错报的风险
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第9题
并非所有的财务报表重大错报风险都与经营风险相关,但所有的经营风险都会导致财务报表重大错报风险
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