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提问人:网友redage 发布时间:2022-01-06
[单选题]

甲公司是增值税一般纳税人,2018年3月1日委托乙公司销售商品180件,商品已经发出,每件成本为70元。合同约定乙公司对外销售价格为每件120元,甲公司按不含增值税的销售价款的10%向乙公司支付手续费。3月20日乙公司对外实际销售100件。3月25日甲公司收到代销清单,开出的增值税专用发票注明的销售价款为12000元,增值税税额为2040元。3月31日甲公司收到扣除手续费后的价款并存入银行。甲公司实际收到的价款为()元。

A.14040

B. 12840

C. 12636

D. 12000

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匿名网友[111.***.***.194]选择了 C
1天前
匿名网友[108.***.***.227]选择了 A
1天前
匿名网友[192.***.***.163]选择了 A
1天前
匿名网友[78.***.***.31]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[209.***.***.119]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[115.***.***.23]选择了 D
1天前
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第1题
甲公司为增值税一般纳税人,2018年3月为扩大生产,购买一栋厂房,增值税专用发票注明的价款为100 000元,增值税税额为11 000元。则当月可抵扣的增值税进项税额为6 600元。()
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第2题
甲快递公司为增值税一般纳税人,2018年3月购进小货车一批,取得增值税专用发票,注明价款111万元、增值税税额18.87万元。开具普通发票,收取派送收入823.62万元,陆路运输收入117.66万元。甲公司应缴纳增值税()万元。

A.80.41

B.39.41

C.69.41

D.74.41

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第3题
甲公司为从事专业教育培训的机构,为增值税一般纳税人。2018年3月提供教育测评、考试、招生等服务,取得含税收入26万元,发生相关支出2万元,取得增值税专用发票。甲公司选择按简易计税方法计税,甲公司3月应缴纳增值税()万元。

A.1.24

B.0.76

C.0.70

D.1.14

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第4题
甲公司系增值税一般纳税人,2018年3月2日购买W商品1000千克,运输途中合理损耗50千克,实际入库950千克。甲公司取得的增值税专用发票上注明的价款为95000元,增值税税额为16150元。不考虑其他因素,甲公司入库W商品的单位成本为()元/千克。

A.100

B.95

C.117

D.111.15

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第5题
甲公司是增值税一般纳税人,2018年3月1日委托乙公司销售商品180件,商品已经发出,每件成本为70元。合同约定乙公司对外销售价格为每件120元,甲公司按不含增值税的销售价款的10%向乙公司支付手续费。3月20日乙公司对外实际销售100件。3月25日甲公司收到代销清单,开出的增值税专用发票注明的销售价款为12000元,增值税税额为2040元。3月31日甲公司收到扣除手续费后的价款并存入银行。甲公司

A.14040

B.12840

C.12636

D.12000

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第6题
甲公司系增值税一般纳税人,2018年3月2日购买W商品1 000千克,运输途中合理损耗50千克,实际入库950千克。甲公司取得的增值税专用发票上注明的价款为95 000元,增值税税额为15 200元。不考虑其他因素,甲公司入库W商品的单位成本为()元/千克。

A.100

B.95

C.117

D.111.15

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第7题
甲快递公司(简称甲公司)为增值税一般纳税人。2018年3月,甲公司购进小货车,取得的增值税专用发票已通过认证,发票上注明价款111万元、税额18.87万元;开具普通发票取得派送收入823.62万元(含增值税,适用税率6%),陆路运输收入117.6万元(含增值税,适用税率9%)。甲公司当月上述业务应缴纳的增值税税额为()万元

A.74.41

B.69.41

C.37.47

D.80

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第8题
甲快递公司(简称甲公司)为增值税一般纳税人。2018年3月,甲公司购进小货车,取得的增值税专用发票已通过认证,发票上注明价款111万元、税额18.87万元;开具普通发票取得派送收入823.62万元(含增值税,适用税率6%),陆路运输收入117.6万元(含增值税,适用税率11%)。甲公司当月上述业务应缴纳的增值税税额为()万元。

A.74.41

B.69.41

C.39.41

D.80.41

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第9题
甲公司为増值税一般纳税人,适用税率13%。甲公司主要从事服装的生产与销售,2018年3月发生如下业务:销售1000套新款服装,市价为每套200元(不含增值税);将该款服装300套用于员工福利,该款服装成本为每套140元,成本利润率为10%。当月甲公司上述业务的增值税销项税额为()元

A.34034

B.33800

C.34000

D.41854

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第10题
甲公司是增值税一般纳税人,2018年2月1日购入需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为100万元,增值税税额为16万元。购买过程中,以银行存款支付运杂费等费用13万元。安装时,领用材料6万元,该材料负担的增值税税额为0.96万元;支付安装工人工资13万元。该设备于2018年3月30日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年限平均法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为零。假定不考虑其他因素,2018年该设备应计提的折旧额为()万元

A.9

B.9.9

C.11

D.13

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