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提问人:网友lswhlly 发布时间:2022-01-07
[单选题]

以下审计程序中,属于分析程序的是()。

A.根据增值税申报表估算全年主营业务收入

B. 将关联方交易与非关联方交易的价格、毛利等进行对比,判断关联方交易总体是否合理性

C. 将购入的存货数量与耗用或销售的存货数量进行比较

D. 分析样本误差后,根据抽样发现的误差推断审计对象总体误差

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第1题
以下有关实质性分析程序的说法中,错误的是()。A.实质性分析程序提供的审计证据大多属于间接证据B.

以下有关实质性分析程序的说法中,错误的是()。

A.实质性分析程序提供的审计证据大多属于间接证据

B.数据之间存在稳定的可预期关系是实施实质性分析程的先决条件

C.在实施实质性程序时使用分析程序是审计准则的强制规定

D.从审计过程整体来看,应将实质性分析程序与细节测试结合运用

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第2题
在以下风险评估程序中,属于注册会计师实施分析程序的是()。A.检查被审计单位的经营计划B.询问营销

在以下风险评估程序中,属于注册会计师实施分析程序的是()。

A.检查被审计单位的经营计划

B.询问营销人员或销售人员

C.研究不同财务数据之间的内在关系

D.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

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第3题
以下审计程序中,属于银行存款实质性程序的是()。A.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较

以下审计程序中,属于银行存款实质性程序的是()。

A.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较甲公司银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异

B.检查付款的授权批准手续是否符合规定

C.抽取一定期间的银行存款日记账与总账核对

D.检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定

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第4题
针对上市公司,以下属于注册会计师在采购与付款循环的审计中必要的审计程序有()。

A.获取或编制应付账款明细表

B.对应付账款实施实质性分析程序

C.函证应付账款

D.检查应付账款是否计入了正确的会计期间

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第5题
以下属于审计证据的获取程序的是()

A.观察

B.监盘

C.计算

D.分析性程序

E.审计抽样

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第6题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B. 实施实质性分析程序

C. 审查资产负债表日后的收款情况

D. 检查有关原始凭证,如检查客户订购单、销售单、销售合同、发运凭证及销售发票副本等

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第7题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()

A.重新测试相关的内部控制

B.实施实质性分析程序

C.审查资产负债表日后的收款情况

D.检查有关原始凭证,如检查客户订购单、销售单、销售合同、发运凭证及销售发票副本等

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第8题
以下所列各项中,()属于注册会计师实施分析程序的主要目的。

A.用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境

B.用作控制测试程序,以证实控制运行的有效性

C.用作实质性程序将检查风险降至可接受的水平时

D.在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核

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第9题
以下审计程序中,属于分析程序的是()

A.根据增值税申报表估算全年主营业务收入

B.将关联方交易与非关联方交易的价格、毛利等进行对比,判断关联方交易总体是否合理性

C.将购入的存货数量与耗用或销售的存货数量进行比较

D.分析样本误差后,根据抽样发现的误差推断审计对象总体误差

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第10题
以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。

A.询问管理层业绩考核指标完成情况

B. 分析行业状况和被审计单位当年的毛利率变动情况

C. 分析应收账款账龄,复核计提的坏账准备是否准确

D. 实施穿行测试了解销售与收款业务环节内部控制设计是否存在缺陷

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