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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-14
[单选题]

对于特殊或重大审计项目,可由审计部负责人提请并经()批准,协调集团内、外部专家,加入审计小组,协助小组达成审计目标

A.总经理

B.事业部总经理

C.总裁

D.事业部总裁

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
审计组拟定审计通知书后,经审计部负责人、审计责任人审核后,印发审计通知书。内部审计机构原则上应提前()个工作日向被审计对象送达审计通知书,特殊审计项目(业务)可在实施现场审计时送达。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题
对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。

A.审计机构负责人

B.审计项目负责人

C.审计实施人员

D.组织管理层

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第3题
对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。

A.内部审计机构负责人

B. 财务总监

C. 审计项目负责人

D. 高级管理层

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第4题
对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导

A.内部审计机构负责人

B.财务总监

C.审计项目负责人

D.高级管理层

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第5题
特殊情况确需调整年度审计工作计划或重大审计项目计划时,应报经本单位批准()

A.上级首长

B.首长

C.审计部门负责人

D.上级审计部门

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第6题
下列说法正确的是()。

A.内部审计必须独立于财会部门之外

B.内部审计不一定独立于财会部门

C.内部审计负责人可由财务部门负责人兼任

D.内部审计负责人可由总经理兼任

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第7题
以下人员,哪些被视为是关键审计合伙人()?

A.项目合伙人

B.实施项目质量控制复核的负责人

C.审计项目组中负责对财务报表审计所涉及的重大事项作出关键决策或判断的其他审计合伙人

D.负责指导、监督和执行集团审计业务的集团项目合伙人

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第8题
以下哪些不被视为是关键审计合伙人:()。

A.项目合伙人以及实施项目质量控制复核的负责人

B.审计项目组中负责对财务报表审计所涉及的重大事项作出关键决策或判断的其他审计合伙人

C.负责审计重要子公司或分支机构的项目合伙人

D.向负责作出这些决策的个人提出相关建议的人员

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第9题
某企业集团,下属单位和分支机构较多。集团实行系统垂直管理。其组织架构中,除了集团设有审计部,各下属单位和分支机构也设有审计部,以下做法不符合《审计署关于内部审计工作的规定》的是:

A.集团审计部应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。

B.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告。

C.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向上一级单位的内部审计机构报告。

D.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,不应向上一级单位的内部审计机构报告。

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第10题
公司审计部负责千伏项目决算审计()

A.220

B.110

C.35

D.10

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第11题
以下事项中,注册会计师能够采取防范措施将风险降低至可接受的水平的是()

A.会计师事务所、审计项目组成员或其主要近亲属在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益

B. 会计师事务所、审计项目组成员或其主要近亲属在对审计客户施加控制的实体中拥有直接经济利益或重大间接经济利益

C. 审计项目组某一成员的其他近亲属在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益

D. 项目合伙人所在分部的其他合伙人或其主要近亲属在该审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益

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