搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友qsgamdc 发布时间:2022-01-06
[单选题]

6.下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()。

A.检查营业收入的明细账追查至销售发票等原始凭证,以确定营业收入的完整性

B.复核银行存款余额调节表,以确定银行存款余额正确

C.检查外购固定资产的采购发票和采购合同,以确定资产的所有权

D.抽查应收账款明细账,并追查至有关原始凭证,以确定应收账款的存在认定

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有5位网友选择 D,占比50%
  • · 有3位网友选择 B,占比30%
  • · 有1位网友选择 C,占比10%
  • · 有1位网友选择 A,占比10%
匿名网友[117.***.***.195]选择了 B
1天前
匿名网友[117.***.***.195]选择了 B
1天前
匿名网友[117.***.***.195]选择了 B
1天前
匿名网友[39.***.***.220]选择了 D
1天前
匿名网友[39.***.***.220]选择了 D
1天前
匿名网友[39.***.***.220]选择了 D
1天前
匿名网友[193.***.***.84]选择了 B
1天前
匿名网友[193.***.***.84]选择了 B
1天前
匿名网友[85.***.***.99]选择了 D
1天前
匿名网友[236.***.***.56]选择了 D
1天前
匿名网友[204.***.***.31]选择了 B
1天前
匿名网友[102.***.***.104]选择了 D
1天前
匿名网友[37.***.***.155]选择了 C
1天前
匿名网友[27.***.***.206]选择了 A
1天前
匿名网友[210.***.***.99]选择了 D
1天前
匿名网友[236.***.***.56]选择了 D
1天前
匿名网友[102.***.***.104]选择了 D
1天前
匿名网友[37.***.***.155]选择了 C
1天前
匿名网友[27.***.***.206]选择了 A
1天前
匿名网友[193.***.***.84]选择了 B
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“6.下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()。”相关的问题
第1题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()A.对己盘点的被审计单位
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()

A.对己盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价准确性

B.复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性

C.实地现察被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权

D.从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

点击查看答案
第2题
下列各项中,针对被审计单位记录销售的相关的控制程序恰当的有(  )。

A、使用事先连续编号的销售发票并对发票使用情况进行监控

B、依据有效的发运凭证和销售单记录销售。这些发运凭证和销售单应能证明销售交易的发生及其发生的日期

C、记录销售的职责应与处理销售交易的其他功能相分离

D、由不负责现金出纳和销售及应收账款记账的人员定期向客户寄发对账单,对不符事项进行调查,必要时调整会计记录,编制对账情况汇总报告并交管理层审核

点击查看答案
第3题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。A.从丁公司销售发票存根
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。

A.从丁公司销售发票存根中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

B.从丁公司固定资产明细账中选取样本,实地观察丁公司固定资产,以确定固定资产的所有权

C.从丁公司应付账款明细账中选取样本,追查至对应的卖方发票和验收单,以确定应付账款的完整性

D.函证丁公司银行存款,以确定银行存款余额的存在

点击查看答案
第4题
8.注册会计师应合理保证已审计后的财务报表不存在重大错报,如果存在重大错报,注册会计师应承担完全责任。( )
点击查看答案
第5题
9.注册会计师在检查甲公司向X公司开具的销售发票时,发现发票上的单价、数量、金额以及勾稽关系均正确,并与营业收入明细账发生额核对相符,但经向X公司发函询证,确认该笔销售交易是甲公司虚构的。注册会计师认为甲公司的做法违反了销售收入的“发生”认定,但无需考虑“准确性”认定。( )
点击查看答案
第6题
10.( )是指管理层在财务报表中作出的明确或隐含的表达,注册会计师将其用于考虑可能发生的不同类型的潜在错报。
点击查看答案
第7题
4.在连续审计的情况下,下列因素可能导致注册会计师修改审计业务约定书的有(  )。

A、有迹象表明被审计单位误解审计目标和范围

B、被审计单位高级管理人员近期发生变动

C、法律法规的规定发生变化

D、编制财务报表采用的财务报告的编制基础发生变更

点击查看答案
第8题
3.注册会计师在本期财务报表审计之初,开展的初步业务活动有(  )。

A、计划审计工作

B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程

C、评价遵守相关职业道德要求的情况

D、就审计业务约定条款达成一致意见

点击查看答案
第9题
7.注册会计师在计划审计工作后,需要开展初步业务活动,为审计实施做好前期准备工作。 ( )
点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP