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提问人:网友lanfachao 发布时间:2022-01-06
[单选题]

内部审计师在发出最终的审计报告前应与恰当层面的管理层讨论结论和建议。以下哪项是结束会议应由内部审计师记录的主要原因()

A.结束会议记录是以后的业务的依据

B. 专业实务标准要求记录结束会议

C. 可能需要信息来修改以后的业务工作方案

D. 如果引起争论就可能需要有关的信息

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匿名网友[202.***.***.177]选择了 A
1天前
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1天前
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第1题
‍‍ 内部审计师在发出最终的审计报告前应与恰当层面的管理层讨论结论和建议。以下哪项是结束会议应由内部审计师记录的主要原因‍‍

A.如果引起争论就可能需要有关的信息

B.专业实务标准要求记录结束会议

C.可能需要信息来修改以后的业务工作方案

D.结束会议记录是以后的业务的依据

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第2题
结束会议的作用之一是协助内部审计师:A.根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;B.

结束会议的作用之一是协助内部审计师:

A.根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;

B.针对发现的不足采取必要的纠正措施;

C.审核内部审计师的业绩

D.向管理层提交最终审计报告。

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第3题
结束会议的作用之一是协助内部审计师:A.针对发现的不足采取必要的纠正措施;B.根据业务客户的

结束会议的作用之一是协助内部审计师:

A.针对发现的不足采取必要的纠正措施;

B.根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;

C.审核内部审计师的业绩;

D.向管理层提交最终审计报告。

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第4题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围

B.绘制内部控制制度流程图

C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外

D.实施理想的控制

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第5题
如果审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.在提交最终审计报告之

如果审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外。

D.实施理想的控制。

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第6题
由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达:A.审计的领域是财务报表;B.外部审

由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达:

A.审计的领域是财务报表;

B.外部审计师采用内部审计师的工作;

C.对某领域开展全面审计;

D.意见会改善与沟通读者的沟通。

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第7题
内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。
审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策。面对此情况,审计师最恰当的反应是:

A.推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始

B.不开展任何进一步的审计工作,并将公司政策的缺失作为一项审计发现进行报告

C.把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策

D.退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容

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第8题
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了
修正的程序。内部审计师应该:

A.研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施;

B.联合开发并沟通恰当的建议;

C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施;

D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施。

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第9题
内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息:A.不应包括在内部审计报告中,而应与该高级

内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息:

A.不应包括在内部审计报告中,而应与该高级经理口头讨论

B.可能在单独的报告中披露,并发送给董事会

C.可能在单独的报告中披露,并发送给所有高层管理人员

D.必须立即报告给适当的政府机构。

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第10题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:()。A.在准备审计报告前

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:()。

A.在准备审计报告前扩大审计工作范围

B.绘制内部控制系统流程图

C.如果已造成损失则在审计报告中注明例外

D.实施理想的控制

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