信贷管理部门负责人可组织部门内部讨论或直接进行复审,对审查人的审查意见进行复核。下列复核要点,不正确的表述是()。
A.报批资料有无重要资料遗漏或缺失
B. 审查意见是否全面,关键环节和重要内容是否存在应发现未发现的问题
C. 审查意见与信贷事项实际情况是否符合逻辑,审查意见是否客观、准确
D. 复核人根据复审情况对审查人意见要进行修改
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A.报批资料有无重要资料遗漏或缺失
B. 审查意见是否全面,关键环节和重要内容是否存在应发现未发现的问题
C. 审查意见与信贷事项实际情况是否符合逻辑,审查意见是否客观、准确
D. 复核人根据复审情况对审查人意见要进行修改
A.报批资料有无重要资料遗漏或缺失
B.审查意见是否全面,关键环节和重要内容是否存在应发现未发现的问题
C.审查意见与信贷事项实际情况是否符合逻辑,审查意见是否客观、准确
D.复核人根据复审情况对审查人意见要进行修改
A.分管信贷管理部门的副行长(含行长助理)
B. 内部职能部门和直属机构负责人
C. 信贷业务独立审批人
D. 分管信贷客户部门的副行长(含行长助理)
E. 专职审议人
A.发售银行高级管理层、内部审计部门负责人
B.理财业务管理部门、相关风险管理部门
C.以上全是
D.信贷部门
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