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提问人:网友ccclll1857065 发布时间:2022-01-06
[单选题]

以下关于内部控制保证的说法中,正确的是()。①建立信息和沟通机制,促进公司信息的广泛共享和及时充分沟通,提高经营管理透明度,防止舞弊事件的发生②建立内控管理及评价机制,通过对公司内部控制的整体设计和统筹规划,推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查,并据此调整和改进公司的内部控制流程③保险公司应当建立内控风险应急管理机制,制定周全和可操作性强的应急预案,明确各种风险情形下的应对措施,尽可能减少内控风险的影响和损失④严格内部控制责任追究,对于违反内部控制要求的行为,造成损失,要追究当事人和领导责任;没有造成损失视情况可以不追究当事人和领导责任

A.②③④

B.①④

C.①②③

D.①②③④

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1天前
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1天前
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更多“以下关于内部控制保证的说法中,正确的是()。①建立信息和沟通机制,促进公司信息的广泛共享和及”相关的问题
第1题
以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。
以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报表的可靠性提供合理的保证,而非绝对保证

B.对内部控制的了解补能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

C.注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制

D.对内部控制了解的程度包括评价控制的设计,幵确定其是否得到执行

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第2题
以下各项关于内部控制的说法中,错误的是

A.合理保证财务报告的可靠性

B.合理保证经营的效率和效果

C.合理保证遵守适用的法律法规的要求

D.内部控制的设置应该是针对所有业务均有效

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第3题
以下关于寿险公司内部控制和公司治理关系的说法中,错误的是()。

A.公司治理与内部控制都统一于实现企业的目标

B.内部控制涉及更多法律层面的问题,公司治理涉及更多管理制度的问题

C.内部控制可以促进公司治理的完善

D.健全的公司治理是内部控制有效运行的保证

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第4题
以下关于商业银行内部控制的说法中不恰当的是()。

A.商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门

B.商业银行内部审计部门是承担内部控制监督检查职责的唯一部门

C.保证发展战略和经营目标的实现是商业银行内部控制的目标之一

D.商业银行应当对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度

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第5题
关于了解内部控制和测试内部控制,以下说法中,恰当的有()。

A.对控制了解的程序和对控制测试的程序是完全不同的

B.对控制了解的程序和对控制测试的程序通常是相同的

C.针对大量重复的交易人工控制的可靠性较差

D.内部控制无论如何设计和执行,都不能对财务报告的可靠性提供绝对保证

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第6题
以下关于内部控制在成熟阶段的研究结果说法中,有误的一项是()

A.内部控制的目标不仅是为了保证财务报告的可靠性与合规性,而且有助于提高企业运营的效益和效率

B.内部控制只为企业目标的实现提供合理保证,而非绝对保证

C.内部控制可分成五个相互关联的组成部分,包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监察

D.控制环境是其它内部控制元素的根基,控制环境被称为企业的“最低层”

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第7题
下列关于内部控制概念的说法中,正确的有()。

A.内部控制是一种全面控制。

B.内部控制对目标的实现只能提供合理保证。

C.内部控制是一种全员控制。

D.内部控制是一种全程控制。

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第8题
下列关于内部控制概念的说法中,正确的有()。

A.内部控制是一种全面控制。

B.内部控制对目标的实现只能提供合理保证。

C.内部控制是一种全员控制。

D.内部控制是一种全程控制。

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第9题
以下关于财务报表审阅业务的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师对审阅后的财务报表提供有限保证

B.执行财务报表审阅业务时,注册会计师通常无须对内部控制进行测试

C.注册会计师对审阅后的财务报表提供合理保证

D.执行财务报表审阅业务时,注册会计师通常无须对应收款项实施函证

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第10题
以下关于内部控制的局限性说法中,错误的是

A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

B.在决策时人为判断错误可能出现错误和因人为失误导致内部控制失效

C.控制可能由于两个人或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避

D.内部控制是针对所有发生的业务设置的,对全部业务均适用

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第11题
注册会计师H正在对K公司2007年6月30日的财务报表进行审阅。在审阅过程中,需要明确有关审阅业务的相关规定和要求。请代为做出正确专业判断。以下关于财务报表审阅业务的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师对审阅后的财务报表提供有限保证

B.执行财务报表审阅业务时,注册会计师通常无须对内部控制进行测试

C.注册会计师对审阅后的财务报表提供合理保证

D.执行财务报表审阅业务时,注册会计师通常无须对应收款项实施函证

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