搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友lqlq2018 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。

A.为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程

B.未经授权的机构和人员不能接触货币资金

C.企业所有的业务都可以通过现金结算

D.出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有3位网友选择 A,占比37.5%
  • · 有3位网友选择 D,占比37.5%
  • · 有2位网友选择 B,占比25%
匿名网友[116.***.***.225]选择了 D
1天前
匿名网友[47.***.***.229]选择了 A
1天前
匿名网友[226.***.***.39]选择了 D
1天前
匿名网友[229.***.***.129]选择了 D
1天前
匿名网友[235.***.***.108]选择了 A
1天前
匿名网友[208.***.***.10]选择了 B
1天前
匿名网友[223.***.***.49]选择了 B
1天前
匿名网友[29.***.***.37]选择了 A
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。A、为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全”相关的问题
第1题
下列有关货币资金内部控制相关的说法中,正确的有()

A.企业不得由一人办理货币资金业务的全过程

B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应交由出纳人员办理支付手续

C.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

点击查看答案
第2题
8.下列有关货币资金内部控制相关的说法中,正确的有()。

A.企业不得由一人办理货币资金业务的全过程

B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应交由出纳人员办理支付手续

C.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

点击查看答案
第3题
下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有()。

A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

B.不得由一人办理货币资金业务的全过程

C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次

D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出

点击查看答案
第4题
关于货币资金的内部控制,下列说法中正确的有()。

A.单位不得由一人办理货币资金业务的全过程

B.单位应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度

C.财务专用章不需专人保管

D.单位应当加强银行预留印鉴的管理

点击查看答案
第5题
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()

A.货币资金收支与记账的岗位分离

B.货币资金收支要有合理、合法的凭据

C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表

点击查看答案
第6题
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()

A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批

B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管

D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

点击查看答案
第7题
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。

A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人

B. 被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员

C. 出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责

D. 被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章

点击查看答案
第8题
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()

A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人

B.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员

C.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责

D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章

点击查看答案
第9题
下列与了解内部控制有关的说法中,不恰当的有()。A.了解内部控制包括两个部分,即评价内部控制的

下列与了解内部控制有关的说法中,不恰当的有()。

A.了解内部控制包括两个部分,即评价内部控制的设计和确定控制是否得到执行

B.注册会计师只需了解与财务报审计相关的内部控制

C.实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

D.注册会计师对内部控制的了解足够对控制运行的有效性发表意见

点击查看答案
第10题
下列各项中,不违背有关货币资金内部控制要求的是()。 A.采购人员超过授权限额采购原

下列各项中,不违背有关货币资金内部控制要求的是()。

A.采购人员超过授权限额采购原材料

B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金

C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章

D.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP