现金管理中心出纳员操作“[227045]从人行/同业领入现金录入“交易输错任何栏位时,可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入?()
A. “[027145]从人行/同业领入现金冲正“
B. B.“[227045]从人行/同业领入现金录入“
C. C.“[221999]现金中心柜员票面管理“
D. D.“[037045]从人行/同业领入现金录入撤销“
A. “[027145]从人行/同业领入现金冲正“
B. B.“[227045]从人行/同业领入现金录入“
C. C.“[221999]现金中心柜员票面管理“
D. D.“[037045]从人行/同业领入现金录入撤销“
A. 现金领回后,出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理,出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入
B. B.库管员操作“[227045]从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核,经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
C. C.现金收妥入库保管,原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
D. D.库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库,审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
A. “[021441]现金申请维护“
B. B.“[021445]现金申请查询/录入“
C. C.“[031015]现金中心辖内现金调入录入撤销“
D. D.“[221999]现金中心柜员票面管理“
A.[021441]现金申请维护“
B.[021445]现金申请查询/录入“
C.[031015]现金中心辖内现金调入录入撤销“
D.[221999]现金中心柜员票面管理“
A. 现金管理分中心柜员出纳主管根据现金管理中心已批准的现金上缴申请记录操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行现金调出录入
B. B.库管员操作“[021065]现金中心辖内现金调出复核“交易进行调出复核,完成现金调出,打印现金调拨单并加盖经办人名章
C. C.解款出纳员到达营业网点后,后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后,在现金调拨单第一联“调出单位盖章“处盖业务公章和复核人名章,连同现金交解款出纳员
D. D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《押运交接登记簿》和现金调拨单“解款员“处签名,现金及现金调拨单入箱押运
A.现金管理中心库管员根据系统已审批的申请记录,操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证,经主管授权后,交易成功
B. 现金管理中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易,打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"(调出),以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库
C. 重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核,并在第二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章
D. 凭证专管员复核后交解款出纳员点收重要空白凭证凭证无误后,解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名
E. 重要空白凭证及有价单证调拨单(调出第二联)由解款出纳员随重要空白凭证凭证押送至现金管理分中心,办妥重要空白凭证凭证的交接手续
A.现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请,或与同业约定申请方式进行缴款申请
B. 现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C. 出纳主管审核无误后操作"[221091]上缴人行/同业录入"交易进行上缴录入
D. 库管员操作"[021091]上缴人行/同业复核"交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E. 库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
A.现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请,或与同业约定申请方式进行缴款申请
B.现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C.出纳主管审核无误后操作"[221091]上缴人行/同业录入"交易进行上缴录入
D.库管员操作"[021091]上缴人行/同业复核"交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E.库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
A.现金管理分中心库管员操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证,经主管授权后,交易成功
B. 现金管理分中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易,打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"(调出),以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库
C. 重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核,并在二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章
D. 解款出纳员到达后,凭证专管员复核后将重要空白凭证实物与调拨单交解款出纳员清点核对无误后,解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名
E. 重要空白凭证及有价单证调拨单(调出第二联)由解款出纳员随重要空白凭证押送至现金管理中心,办妥重要空白凭证的交接手续
A.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
A.现金管理分中心库管员操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证,经主管授权后,交易成功
B.现金管理分中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易,打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"(调出),以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库
C.重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核,并在二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章
D.解款出纳员到达后,凭证专管员复核后将重要空白凭证实物与调拨单交解款出纳员清点核对无误后,解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名
E.重要空白凭证及有价单证调拨单(调出第二联)由解款出纳员随重要空白凭证押送至现金管理中心,办妥重要空白凭证的交接手续
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