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提问人:网友wuhuan85 发布时间:2022-01-06
[单选题]

增值税发票开具税率不包括()。

A.7%

B. 4%

C. 13%

D. 17%

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匿名网友[246.***.***.171]选择了 B
1天前
匿名网友[29.***.***.146]选择了 D
1天前
匿名网友[171.***.***.29]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[48.***.***.188]选择了 A
1天前
匿名网友[5.***.***.158]选择了 D
1天前
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第1题
增值税专用发票规范不包括()

A.开票金额与合同、订单或账单一致

B.货物或服务名称、税率、数量等信息完整

C.增值税专用发票必须取得发票联和抵扣联两联

D.防伪税控系统开具的销售货物清单,无需加盖财务专用章或发票专用章

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第2题
某油田2006年1月生产原油20万吨,当月销售19.5万吨,开具专用发票上,注明销售额1215万元;开采天然气1000万方米,当月销售900万方米,取得含税收入850万元;发生运费145万元,取得运费普通发票(本月相关发票已认证,原油的增值税税率为1 7%)。则该油田本月应纳增值税()万元。

A.294.19

B.-92.26

C.-82.11

D.325.19

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第3题
下列各某生产企业为一般纳税人,适用增值税税率17%,3月有关生产业务如下: (1)销售A产品,开具增值税专用发票,取得不含税销售额400万元;另外,开具普通发票,取得销售A产品的含税价外费用2.34万元。 (2)销售B产品,开具普通发票,取得含税销售额117万元。 (3)国内购进货物,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明金额300万元、增值税税额51万元,另支付购货运输费用,取得运费发票所列运费11.5万元和建设基金5 000元、装卸费2.7万元、保险费3 000元;当月将30%用于企业基建工程;将1%用于本企业集体福利。 (4)其他相关资料:①该企业进口原材料的关税税率为10%。②城市维护建设税税率7%。 ③教育费附加征收率3%。④运输费用扣除率7%。⑤相关票据在有效期内均通过主管税务机关认证。 请回答: 企业当月销售A产品的销项税额为()万元。

A.68.34

B.68

C.68.40

D.58.46

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第4题
某企业为增值税一般纳税人,当月发生以下经济业务:

(1)购买机器设备一台,取得增值税专用发票,注明价款为100000元,增值税17000元。

(2)购买农产品一批用于生产食用植物油,取得农产品销售发票,价款80000元。

(3)进口生产用材料一批,CIF价格为100000元人民币,关税税率为20%,增值税税率17%,海关代征增值税并取得增值税专用缴款书。

(4)以前月份购买的原材料发生非正常损失,账面成本10000元,增值税税率17%,相关增值税已抵扣。

(5)委托某工厂加工产品,支付加工费10000元,增值税1700元,取得增值税专用发票。

(6)向甲客户销售产品一批,开具增值税专用发票一张,发票注明价款500000元,增值税85000元。

(7)将自制产品用于发放职工福利,其成本为10000元,不含税市场价格15000元,该产品增值税税率为17%。

(8)修建厂房领用生产用材料一批,成本为50000元,该材料增值税税率为17%,相关进项税额已抵扣。

(9)向乙客户销售产品一批,开具普通发票,发票金额117000元,该产品增值税税率为17%。

(10)用自制产品对某企业投资,产品成本为300000元,不含税市场价格500000元,增值税税率为17%。

要求:计算该企业当月进项税额、销项税额、进项税额转出及应纳增值税税额。

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第5题
(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业品收购发票上注明的价款为50 000元,货款以现金支付。 (2)10

(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业品收购发票上注明的价款为50 000元,货款以现金支付。

(2)10日外购一批包装材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为150 000元,增值税税额为25 500元,货款已付。

(3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤,另外向购货方收取包装物租金23 400元,款项已收讫。

已知:粮食白酒适用的增值税税率为17%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的扣除率为13%;7月末该酒厂增值税留抵税额为零;农场品收购发票和增值税专用发票已经向税务机关认定:1吨=2 000斤。

要求:

(1)计算该酒厂当月应缴纳的消费税税额。

(2)计算该酒厂当月可抵扣的增值税进项税额。

(3)计算该酒厂当月增值税销项税额。

(4)计算该酒厂当月应缴纳的增值税税额。

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第6题
某市汽车制造厂(增值税一般纳税人)2004年6月发生以下业务:(1)购进原材料(已入库)等,取得的增值税专用发票上注明税款共600万元,销售小汽车取得销售收入(含税)9000万元,支付铁路运输运费5万元,取得运输发票;(2)兼营汽车租赁业务取得收入20万元;(3)兼营汽车运输业务取得收入40万元;(4)从事汽车修理业务,开具普通发票上注明销售额40万元。(该厂汽车适用的消费税税率为8%、企业城市维护建设税税率为7%)根据上述资料,回答以下问题:该企业应纳增值税()万元。

A.707.34

B.707.69

C.713.15

D.615.38

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第7题
某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2014年3月份发生下列业务:(1)从农户收购粮食100吨,开具农产品收购发票,注明的买价合计为30万元,支付不含税运费3万元并取得一般纳税人开具的货物运输业增值税专用发票:(2)购买水电等发生支出5万元,但未取得增值税专用发票:(3)提供20万元(不含税)的原材料委托另一企业加工药酒2吨,收回时支付不含税加工费7万元,取得增值税专用发票:(4)本月销售粮食白酒20吨,开具普通发票,取得含增值税价款187.2万元,另收取包装物押金8万元。已知:白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克,药酒消费税税率为10%,白酒、药酒和加工劳务的增值税税率为17%,交通运输业增值税税率为11%;该白酒生产企业期初无增值税留抵税额;所取得的增值税扣税凭证:均在当月进行认证并通过。要求:根据上述资料,回答下列问题。该白酒生产企业本月可以抵扣的进项税额为()。

A.30×13%+3×11%=4.23(万元)

B. 30×13%+3×11%+5×17%=5.08(万元)

C. 30×13%+3×11%+7×17%=5.42(万元)

D. 30×13%+3×11%+(5+7)×17%=6.27(万元)

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第8题
增值税收购发票只能开具0%税率的发票()
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第9题
根据案例,回答 97~100 题:东方家具公司为增值税一般纳税人。2011年2月,该公司发生以下经济业务:(1)外购用于生产家具的木材一批,全部价款已付并验收入库。对方开具的增值税专用发票注明的货款(不含增值税)为40万元,运输单位开具的货运发票注明的运费金额为1万元。(2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税发票上注明的增值税税额为9万元,已办理验收入库手续。(3)进口生产家具用的设备一台,关税完税价格8万元,已纳关税1万元。(4)销售家具一批,取得销售额(含增值税)93.6万元。已知:该公司月初增值税进项税余额为零,增值税税率为17%;支付的运输费用按7%的扣除率计算进项税额。第 97 题 计算该公司进口设备应纳增值税税额为()。

A.0万元

B.13.6万元

C.0.17万元

D.1.53万元

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第10题
增值税一般纳税人(以下称纳税人)在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,开票有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。()
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