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提问人:网友lovemyqq 发布时间:2022-01-06
[主观题]

在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执

行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动?

A.向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。

B.与组织的外部审计师联系以寻求协助。

C.收集证明材料,向审计委员会的主席报告该审计发现。

D.立即通知董事会。

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更多“在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执”相关的问题
第1题
尽管首席审计执行官已将存在潜在舞弊的案件提交给安全部门,受怀疑的舞弊人员仍然继续骗取组织财务,直到两年后才被部门管理人员发现,首席审计执行官本来应该怎样做?

A.首席审计执行官应该开展舞弊调查。

B.首席审计执行官应解雇欺诈者。

C.首席审计执行官的行为是正确的。

D.首席审计执行官应该与安全部门定期检查这一事件的进展情况。

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第2题
尽管首席审计执行官已将存在潜在欺诈的案件提交给安全部门,但受怀疑的舞弊人员继续行诈直至
两年后被直接上司发现,对这一事件首席审计执行官本来应该怎样做?

A.首席审计执行官的行为是正确的。

B.首席审计执行官应该与安全部门一起定期检查这一事件的状况。

C.首席审计执行官应该开展舞弊和欺诈调查。

D.首席审计执行官应解雇欺诈者。

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第3题
组织的审计委员会指示首席审计执行官提升审计活动首席审计执行官的首要任务是制定章程以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中()

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为

C.评价组织的控制的充分性和有效性

D.每月向管理层提交预算变动报告

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第4题
组织的审计委员会指示首席审计执行官提升内部审计活动。首席审计执行官的首要任务是制定章程。
以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中:

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果;

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为;

C.评价组织的控制的充分性和有效性;

D.每月向管理层提交预算变动报告。

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第5题
在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审
查这些工作底稿时,他注意到外部内部审计师使用否定性函证,这是因为:

A.运货和开票的内部控制薄弱;

B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规;

C.许多账户余额较大;

D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小。

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第6题
某公司的外部审计师已列出一张风险和问题的清单,并已经向高层管理人员建议,内部审计部门应重视这
些风险和问题。高层管理人员已将该清单转交首席审计执行官,那么首席审计执行官应该:

A.在内部审计计划中体现外部审计师的要求

B.将这些风险和问题向审计委员会报告,供后者在未来条件许可时加以考虑。

C.考虑外部审计师提出的问题,并在可能的情况下,将这些问题收入内部审计部门计划内的工作范围

D.不考虑外部审计师的要求,因为这些要求已超出内部审计部门计划内的工作范围

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第7题
首席审计执行官怀疑几个雇员利用台式电脑获取个人利益。在进行调查中,首席审计执行官选择司法鉴定信息系统审计师而不是利用该组织的信息系统审计师的主要原因是司法鉴定信息系统审计师拥有()

A.在法庭上能够构成可接受证据的知识

B. 能用于更全面地评估计算机使用及滥用的计算机系统知识

C. 有利于向高级管理层和董事会陈述审计发现的向水平的归档和组织技能

D. 有利于证实计算机滥用的高级分析性技术

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第8题
实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系
统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:

A.向审计委员会和外部审计师发送审计报告是出于礼貌;

B.审计委员会和外部审计师需要对有缺陷的审计发现采取纠正措施;

C.财务报表的潜在错报可能会影响审计委员会和外部审计师的活动;

D.管理机构的规定要求这样做。

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第9题
工作底稿档案应该保留:A.5年,这与国际货物销售合同的保管协定一致;B.到首席审计执行官确定的期限

工作底稿档案应该保留:

A.5年,这与国际货物销售合同的保管协定一致;

B.到首席审计执行官确定的期限;

C.直到审计委员会释放它们;

D.直到后续追踪结束。

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第10题
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:A.

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:

A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行;

B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目;

C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰;

D.以上三项都不是。

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