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提问人:网友sheepdog79 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列应按“特许权使用费所得”税目征收个人所得税的收入项目有()。

A.编剧从电视剧的制作单位取得的剧本使用费

B.作者将自己的文字作品手稿原件公开拍卖的所得

C.作者将自己的文字作品出版取得所得

D.个人取得特许权的经济赔偿收入

E.个人转让非专利技术取得所得

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第1题
下列收入应按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税的有()

A. 编剧从电视剧的制作单位取得的剧本使用费

B. 作者将自己的文字作品手稿原件公开拍卖的所得

C. 作者将自己的文字作品手稿复印件竞价取得的所得

D. 个人将自己的文字作品出版成图书的所得

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第2题

  根据个人所得税法律制度的规定,下列收入中,按照“特许权使用费所得”税目征收个人所得税的有

A.提供商标使用权取得的收入

B.转让土地使用权取得的收入

C.转让著作权取得的收入

D.转让专利权取得的收入

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第3题
下列收入中,按照“特许权使用费所得”税目缴纳个人所得税的有( )
A.提供商标权的使用权收入

B.转让土地使用权收入

C.转让著作权收入

D.转让专利权收入

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第4题
征收土地增值税时应扣除的开发成本金额为()万元。

A.6200.66

B.6100.22

C.7244.44

D.6000

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第5题

某市一内资房地产开发企业2012年有关经营情况如下:

(1)1月1日与当地银行签订借款合同一份,合同记载借款金额1500万元,借款期限11个月,还款到期日11月30日;

(2)当年用借款1500万元和自有资金800万元,购得非耕地45000平方米的土地使用权用于开发写字楼和普通标准住宅楼;

(3)第一期工程主要是“三通一平”和写字楼开发,于11月30日竣工,按合同约定支付建筑承包商全部土地的“三通一平”费用500万元和写字楼建造成本7000万元。写字楼占地面积22000平方米,建筑面积70000平方米;

(4)到12月31日为止对外销售写字楼50000平方米,全部签了售房合同,每平方米售价0.32万元,共计收入16000万元,按售房合同规定全部款项于12月31日均可收回,有关土地权证和房产证次年为客户办理;其余20000平方米与某企业合作投资兴办五星级酒店,共担风险,该酒店2011年由于刚开业出现亏损,未分配利润。普通标准住宅楼尚未开发;

(5)在售房过程中发生销售费用1500万元;发生管理费用900万元。

(说明:计算土地增值税开发费用的扣除比例为10%)

要求:根据以上资料和税法有关规定.回答下列问题:

征收土地增值税时应扣除的取得土地使用权支付的金额为()万元。

A.1633.66

B.1600.22

C.1124.44

D.2300

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第6题
中国公民王某任职于甲公司,并在乙公司兼职,2012年12月王某工资收入4000元,兼职收入3000元,另外从甲公司领取全年一次性奖金15000元。下列关于王某2012年12月份个人所得税的处理,表述正确的有()。

A.兼职收入应并入当月工资申报纳税

B.兼职收入应按劳务报酬所得缴纳个人所得税

C.全年一次性奖金应和12月份工资合并纳税

D.全年一次性奖金应当单独作为一个月的工资纳税

E.王某12月份共应缴纳个人所得税905元

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第7题
2012年约翰取得的租赁所得应缴纳个人所得税()元。

A.1680

B.3600

C.3648

D.3840

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第8题
约翰取得的董事费收入应缴纳个人所得税()元。

A.2200

B.2800

C.3100

D.3360

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第9题
对同一类应税凭证需要频繁贴花的纳税义务人,纳税人可根据实际情况自行决定是否采用按期汇总缴纳印花税的方式,汇总缴纳的期限为()。

A.半个月

B.1个月

C.1个季度

D.半年

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第10题
2013年某化妆品生产企业当年实现自产化妆品销售收入500万元,当年发生广告费60万元,发生业务招待费5万元,已知企业上年有35万元的广告费超标,广告费和业务招待费合计调整应纳税所得额()万元。

A.+2.5

B.-l2.5

C.-32.5

D.-35

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