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提问人:网友posywhale 发布时间:2022-01-06
审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重
[主观题]

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重

要的限制:

A.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的;

B.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点;

C.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心的很少;

D.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位。

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更多“审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重”相关的问题
第1题
下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。

A. 审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议的主要责任

B. 审计委员会执行审计工作完成后的复核

C. 审计委员会订立了年度程序,以确保外聘审计师的独立性和客观性

D. 审计委员会监督新审计师的选择过程,批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬

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第2题
关于反洗钱审计,以下说法错误的是哪项:()。
A、审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B、反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C、金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D、反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

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第3题
下列关于公司治理原则的说法中,不正确的是()。

A. 设计一个有效率、规模适当和信守承诺的董事会可以使其充分履行职责和义务

B. 企业应当设置一个独立的结构以核实和维护企业财务报告的诚信

C. 董事会应审查企业财务报告的诚信和监督外部审计师的独立性

D. 审计委员会应当向董事会就任免内部审计管理人员提供建议

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第4题
以下哪项不是巴塞尔委员会的内部控制三大目标()。
A、操作性目标

B、信息性目标

C、合规性目标

D、保密性目标

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第5题
在承办具体鉴证业务时,会计师事务所维护独立性的措施包括()。
A、安排鉴证小组以外的注册会计师进行复核

B、定期轮换项目负责人及签字注册会计师

C、与鉴证客户的审计委员会或监事会讨论独立性问题

D、将独立性受到损害的鉴证小组成员调离鉴证小组

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第6题
内部审计部门最近有两位审计师离开,但由于预算紧张,无法马上聘用新人,面对上述资源减少的情况,要高效完成未来业务,以下哪种做法最不可取?

A.利用目前没有被审计的业务部门的可用人员

B.在审计计划、抽样和文件处理过程中应用信息技术

C.从审计业务工作表中取消咨询业务

D.应用自我评价调查问卷来实现审计目标

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第7题
为了确认虚构的已离职雇员,应使用的计算机辅助技术是:

A.平行模拟工薪总额的计算;

B.重新计算净工资;

C.工薪扣减的例外测试;

D.标记和跟踪检查工薪标准的变动。

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第8题
某银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,是否根据最近的付款日期进行分类,是否恰当地划分流动和非流动两类。为实现这些审计目标,最佳的审计程序是:

A.对所有贷款申请进行发现抽样,确定是否每个申请都附有抵押声明书。

B.抽取超过一定限额的一组贷款样本,确定它们是否属流动性并正确分类。对每笔经批准的货款,证实其年限和分类。

C.使用通用审计软件读取贷款总文件,根据最近的一次付款日期来划分其流动性,按流动和非流动进行分层统计抽样。审查抽取到的每项贷款是否正确进行抵押和分类。

D.选取贷款支付的样本,追查至原贷款,确认这些支付是否都经过适当的申请手续,并对申请进行审查,以确定是否有适当的抵押。

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第9题
公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是注册内部审计师,也不是IIA的成员。内部审计活动的工作是严格按照审计执行官的要求开展的,而非IIA的标准。4名助理内部审计人员都是IIA的会员,但都不是注册内部审计师。依据IIA的道德规范,助理审计人员的最佳行动方案是:

A.鉴于他们都不是注册内部审计师,因此不需要遵守职业道德规范;

B.应遵守内部审计专业实务标准;

C.必须尊重组织的法律地位和道德目标,可忽视内部审计专业实务标准;

D.必须辞去他们的工作以避免不恰当的活动。

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第10题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理,控制和治理程序的目的?

A.为这些程序能有效率和经济地实现为机构的目的和目标提供合理保证

B.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的

C.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质\时间安排\测试范围

D.确保内部控制系统的弱点已被修正

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