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提问人:网友goldbeach 发布时间:2022-01-07
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完整性通常是负债项目的重点审计目标。()

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更多“完整性通常是负债项目的重点审计目标。()”相关的问题
第1题
一般来说,注册会计师审计是( )。

A、有偿审计

B、外部审计

C、民间审计

D、独立审计

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第2题
关于获取审计证据的程序与特定认定的审计目标的相关性,以下事项中,不相关的情形包括()。

A. 从财务报表日前的审计客户的验收单追查至采购明细账,主要是为了获取期末存货存在性认定的证据

B. 从财务报表日前审计客户的采购明细账追查至购货发票和验收单,主要是为了获取存货完整性认定的证据

C. 审查审计客户期后应收账款收回的记录,主要是为了证明主营业务收入期末截止认定是否恰当

D. 分析审计客户的应收账款账龄和期后收款情况,主要是为了证明应收账款的计价和分摊认定

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第3题
被审计单位为了达到其对投资业务的完整性控制目标,最好的控制措施是()。
A、将记录投资明细账与记录总账的职务实施严格的分离

B、与被投资单位签订合同、协议,并获取其出具的投资证明

C、明确投资业务的授权、执行、记录、保管等职责分离

D、由内部审计人员或其他独立人员定期盘点证券投资资产

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第4题
验证固定资产的所有权时,只需要检查权属文件而无需检查固定资产实物。(  )
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第5题
注册会计师应当在总体审计策略中明确审计工作的范围、时间安排和方向。(  )
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第6题
对于定期存款,注册会计师应当要求被审计单位提供存单原件,并关注存款是否被质押。(  )
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第7题
评估的认定层次的重大错报风险水平可能影响进一步审计程序的类型。(  )
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第8题
如果注册会计师不打算信赖被审计单位的内部控制,则无须对内部控制进行了解。(  )
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第9题
选取特定项目进行测试属于审计抽样的一种方法。(  )
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第10题
鉴证业务是指注册会计师对鉴证对象信息提出结论,以增强除责任方之外的预期使用者对鉴证对象信息信任程度的业务。(  )
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