搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友18***090 发布时间:2022-01-06
[单选题]

关于内部审计机构的权力以下说法不正确的有()

A.内部审计机构不能参与决策本单位经营管理以及与审计工作相关事项

B.检查权是内部审计机构享有的非常重要的权力,是审计权的核心

C.内部审计机构享有对审计中发现的违法犯规行为进行纠正和制裁的权力

D.内部审计机构不得以公开形式批评违法违规行为

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有3位网友选择 D,占比37.5%
  • · 有2位网友选择 C,占比25%
  • · 有2位网友选择 B,占比25%
  • · 有1位网友选择 A,占比12.5%
匿名网友[27.***.***.100]选择了 D
1天前
匿名网友[34.***.***.235]选择了 C
1天前
匿名网友[34.***.***.219]选择了 D
1天前
匿名网友[207.***.***.5]选择了 C
1天前
匿名网友[210.***.***.154]选择了 A
1天前
匿名网友[122.***.***.179]选择了 B
1天前
匿名网友[117.***.***.104]选择了 B
1天前
匿名网友[35.***.***.86]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“关于内部审计机构的权力以下说法不正确的有()A.内部审计机构不能参与决策本单位经营管理以及”相关的问题
第1题
下列关于建设项目内部审计的论述不正确的有()。A.建设项目内部审计的范围即是业主的职能部门的

下列关于建设项目内部审计的论述不正确的有()。

A.建设项目内部审计的范围即是业主的职能部门的运作

B.建设项目内部审计的主要作用是监督、支持和服务

C.建设项目业主为既有法人,其内部审计机构宜尽早介入建设项目审计业务

D.建设项目内部审计的权限由建设项目法人权力机构确定

点击查看答案
第2题
关于内部控制评价的观点,以下说法错误的有()。

A.对存在重大缺陷的情形,可出具评价期末内部控制有效结论

B.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后6个月 内报出内部控制评价报告

C.内部控制评价报告应当报经理层或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

D.如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务

点击查看答案
第3题
下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展

下列关于内部审计的说法正确的是:

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

点击查看答案
第4题
下列关于内部审计的论述中不正确的是()。A.独立客观是对内部审计的要求B.内部审计的授权来自于

下列关于内部审计的论述中不正确的是()。

A.独立客观是对内部审计的要求

B.内部审计的授权来自于企业的权力机构,因而具有绝对的独立性

C.内部审计通过审查、评价经营活动和内部控制的有效性、合法性、适当性来实现企业目标

D.内部审计机构和人员不可以负责被审计单位内部控制的决策与执行工作

点击查看答案
第5题
以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审计

以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

点击查看答案
第6题
以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审

以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需要的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

点击查看答案
第7题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:

A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度。

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复。

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨。

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰。

点击查看答案
第8题
根据《银行业金融机构外部审计监管指引》规定,以下关于外审机构的说法不正确的是()。

A.外审机构包括律师事务所

B.外审机构应具有独立性、专业胜任能力和声誉良好

C.悉金融法规、银行业金融机构业务及流程、内部控制制度以及各种风险管理政策

D.拥有足够数量的具有银行业金融机构审计经验的注册律师

点击查看答案
第9题
下列关于内部审计的论述中,说法正确的是()。

A.内部审计入员应当以职业谨慎的态度执行审计业务

B.内部审计的授权来自于企业的权力机构,因而具有绝对的独立性

C.内部审计通过审查、评价经营活动和内部控制的有效性、合法性、适当性来实现企业目标

D.内部审计机构和入员不得负责被审计单位内部控制的决策与执行工作

E.独立客观是对内部审计的要求

点击查看答案
第10题
以下关于内部审计和注册会计师审计的说法中,不正确的有()。

A.内部审计的时间安排通常没有注册会计师审计灵活

B.内部审计的独立性通常比注册会计师审计强

C.内部审计与注册会计师审计的目标通常不同

D.内部审计与注册会计师审计遵循的标准通常不同

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP