销售订货的数据流程,正确的是()。A.手工录入或参照报价单生成销售订单->订单审核->参照生成发货
销售订货的数据流程,正确的是()。
A.手工录入或参照报价单生成销售订单->订单审核->参照生成发货单/发票
B.参照销售发票生成销售订单->销售订单审核->参照生成销售发货单
C.参照销售发货单生成销售订单->销售订单审核
D.手工录入销售订单->销售订单审核->报价单->销售发货单
销售订货的数据流程,正确的是()。
A.手工录入或参照报价单生成销售订单->订单审核->参照生成发货单/发票
B.参照销售发票生成销售订单->销售订单审核->参照生成销售发货单
C.参照销售发货单生成销售订单->销售订单审核
D.手工录入销售订单->销售订单审核->报价单->销售发货单
A.手工录入或参照报价单生成销售订单->订单审核->参照生成发货单/发票
B.参照销售发票生成销售订单->销售订单审核->参照生成销售发货单
C.参照销售发货单生成销售订单->销售订单审核
D.手工录入销售订单->销售订单审核->报价单->销售发货单
的订单管理流程,要求企业必须具备很强、很准确的销售预测的能力。
A.“存货生产方式”
B.“订货生产方式”
C.销售控制
D.商品检验
A.模型必须忠实地反映实际的流程过程
B.数据必须准确、及时和全面
C.系统集成必须全面支持数据的自动传递
D.系统优化方案必须是一种便于执行、管理和控制的方案
(本题涉及的考点2013年教材已经删除)某计算机制造公司实行供应链管理后,使用互联网将消费者的购买数据自动转化为向供应商采购零部件的订单。这种数据收集方法可称为()。
A.互联网订货
B.电子数据交换
C.文件成像
D.电子销售
某工厂销售与应收账款业务过程分为如下八个步骤:
(1)客户通过电话、邮件、或上门洽谈订货,由销售部门开出销货订单,引发其他销售作业步骤。(处理流程①)
(2)销售部门经办人请求信用审核部门审核客户信用状况以及授权销货交易。(处理流程②)
(3)销售部门职员把多联式销货单和其他交易资料分送仓储、运输和开单等部门。(处理流程③)
(4)发运部门职员根据已授权销货单安排从仓库提货、包装和发运,并把发运汇总资料转送开单部门。(处理流程④)
(5)开单部门职员核对销货订单与发运汇总,依据企业的产品价格目录资料或合同资料开出发票寄送给客户,发票上必须列明销售物品品种、价格、运费、税项、销售折扣或折让、付款方式等,然后把发票中的相应联转送会计部门和存货控制部门。(处理流程⑤)
(6)会计部门负责应收账款核算的职员登录有关的客户往来明细分类账,反映应收账款的增加。(处理流程⑥)
(7)存货控制部门职员依据相关部门转来的交易资料登录存货记录,反映库存存货的发出数量。(处理流程⑦)
(8)负责账务处理的职员根据发票的记账联、应收账款和存货等部门转来的交易资料,定期过入总分类账户。(处理流程⑧)
要求:根据文字说明,用数据流程图画出业务流程。
(一)资料
2016年2月,某审计组对甲公司2015年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:
1.审计人员对甲公司的电子数据进行清理、转换和验证后,进一步进行投影、连接等操作,以创達适合审计人员进行数据分析的中间表。
2.审计人员发现,甲公司财务人员赵某根据收到的支票填写银行进账单,他还同时担任以下职责:
(1)将填写的银行进账单送存银行;
(2)在银行进账单上加盖印鉴;
(3)登记银行存款总账;
(4)核对汇款通知书
3.审计人员在对银行存款业务进行审计时,对支出金额在10万元以上的逐项审查,对支出金额在5万元至10万元之间的,随机抽到20%的业务进行审查,对支出金额在5万元以下的,随机抽取1%的业务进行审查。
4.审计人员了解到甲公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,经采购部门经理审批后提交会计部门,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的采购订单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。
5.审计人员了解到甲公司在收到客户订货的要求后,销售人员会首先检查有无相关记录,确定有无玦货情况,并将顾客的订货要求提交信用部门审批部门,在确认不存在情况并得到信用审批部门的批准后,销售人员编制销售单,并发送发运部门准备发货。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
“资料1”中,审计人员在创建中间表时执行了下列操作,正确的为()。
A.对历史数据进行了适当的增加和修改
B.对数据字段的含义及数据表间的关系进行了分析
C.将不同流程和不同时间段的业务数据整合起来形成中间表
D.对基础性中间表按照审计分析模型进行字段选择得到了分析性中间表
“资料2”中,审计人员认为不能由赵某承担的职责为()。A.将填写的银行进账单送存银行
B.在银行进账单上加盖印鉴
C.登记银行存款总账
D.核对汇款通知书
“资料3”中,审计人员采用的样本选取方法为()。A.系统选样法
B.分层选样法
C.整群选样法
D.随机选样法
“资料5”中,审计人员为确定甲公司是否在发货之前对顾客的信用状况进行了审查,应当实施的控制测试为()。A.追踪一笔发货业务的处理流程
B.检查销售单上信用审批部门的审批签字
C.要求甲公司填写发货环节的内部控制调查表
D.重新编制应收账款账龄分析表
“资料4”中,未涉及的控制活动为()。A.实物控制
B.职责分工控制
C.业务授权控制
D.凭证与记录控制
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
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