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提问人:网友18***122 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()。

A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章

B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批

C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账

D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

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匿名网友[74.***.***.234]选择了 D
1天前
匿名网友[151.***.***.15]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[175.***.***.147]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[123.***.***.50]选择了 C
1天前
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更多“下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()。A、财务专用章应由专人保管,个人名章”相关的问题
第1题
以下有关货币资金内部控制,错误的说法有( )。

A、对于货币资金的支付,应由财务主管作出决定。

B、不属于现金开支范围的业务也可以通过现金方式进行结算。

C、财务专用章要由专人保管。

D、要建立不相容岗位制度。

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第2题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是( )。

A、出纳一人办理货币资金业务的全过程

B、加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行

C、不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算

D、企业取得货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

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第3题
【单选题】被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。 A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
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第4题
货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。

A.财务专用章由专人保管,个人的名章由本人或其授权人保管

B.对重要货币资金收付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第5题
以下是甲公司规定的办理销售业务的部分流程,在这些内部控制中,没有理由认为存在缺陷的是( )。

A、销售部门在收到顾客订单后,按收到的时间先后顺序连续编号,将第一联送交信用管理部门,第二联送仓库,第三联留底

B、仓库接到经信用管理部门人员签字批准赊销的销售单后,方可办理赊销商品的出库手续并交给发运部门

C、商品出库后,仓库人员将出库商品连同销售部门的销售单一并交给发运部门组织发货,发运部门电话请示信用管理部门后方可发运

D、发运部门将销售单返回信用部门签字,然后根据销售单装运,根据装运数量填写连续编号的发货凭证,将销售单与装运单交给开具账单的部门

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第6题
某公司于2012年3月开工建设生产车间,2014年4月完工。公司董事会考虑到项目金额较大,决定授权公司总经理周某全权负责组织工程的可行性研究,并由其对项目作出决策。之后,公司董事会又授权副总经理吴某负责审核工程概预算编制,并对工程各项价款的支付进行审批。吴某通过私定施工单位捞取了巨额回扣,并利用工程价款支付“一支笔”审批权从中侵占公司巨额财产。 根据上述情况,该公司在工程项目建设过程中存在的内部控制缺陷有()。

A、周某负责组织项目可行性研究并对项目作出决策,违背了不相容岗位相分离的要求

B、周某负责对项目作出决策,违背了重大项目决策集体审议的内部控制要求

C、吴某负责审核工程概预算编制并审批工程款支付,违背了不相容岗位相分离的要求

D、公司授予吴某“一支笔”审批权,属于授权不当

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第7题

什么是内部控制有效性?如何判断和认定内部控制的有效性?

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第8题
关于企业材料存量的控制政策及作业程序,将材料按价值作ABC分类分级保管,属于(  )的控制活动。

A、记录核对

B、保障资产实体安全

C、职能分工

D、与计划、预算或前期绩效的比较

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第9题
下列各项内部控制程序中,可以防止已付凭单重复付款的是(  )。

A、凭单由负责签发支票的人编制

B、凭单应经二位以上的负责主管核准

C、凭单上的日期应在凭单支付日的数天内

D、主管根据凭单签发支票后,应立刻打洞或注销凭单及附件凭证

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第10题
下列风险中,不属于市场风险的是( )。

A、商品价格风险

B、利率风险

C、信用风险

D、汇率风险

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