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提问人:网友邓彤 发布时间:2023-02-20
内控方面的思想重视包括()。
[多选题]

内控方面的思想重视包括()。

A.单位负责人在内部控制中应当发挥的作用:在内控体系的建立、运行和监督管理三个方面应当发挥领导作用、承担总责任

B.要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训

C.培育积极向上的价值观和社会责任感

D.加大宣传教育力度,广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性

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第1题
《绿色信贷指引》明确银行业金融机构高级管理层在发展绿色信贷方面的职责是()。

A.应当根据董事会或理事会的决定,制定绿色信贷目标,建立机制和流程,明确职责和权限,开展内控检查和考核评价,每年度向股东大会报告绿色信贷发展情况,并及时向监管机构报送相关情况

B.配备相应资源,组织开展并归口管理绿色信贷各项工作。必要时可以设立跨部门的绿色信贷委员会,协调相关工作

C.负责确定绿色信贷发展战略,审批绿色信贷目标和提交的绿色信贷报告,监督、评估本机构绿色信贷发展战略执行情况

D.应当树立并推行节约、环保、可持续发展等绿色信贷理念,重视发挥银行业金融机构在促进经济社会全面、协调、可持续发展中的作用,建立与社会共赢的可持续发展模式

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第2题
董事会在内控方面的职责是()。

A.负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

B.负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

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第3题
单位负责人在内部会计监督中的职责,下列表述正确的是()。

A.单位负责人必须事事参与,严格把关

B.单位负责人发现会计账簿记录与实物、款项有不相符的,应当严肃处理

C.不能授意、指使、强令会计人员办理违法事项

D.必须保证内部监督制度的建立和健全,并发挥其有效的作用

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第4题
单位负责人在内部会计监督中的职权包括()。

A.单位负责人对依法履行职责的会计人员实行打击报复;构成犯罪的,依法追究刑事责任

B.单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性,完整性负责

C.单位负责人有责任和义务保证内部会计监督制度的建立,健全并发挥有效作用

D.单位负责人要求以身作则,带头执法

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第5题
民生公司是一家上市公司,为了响应财政部、证监会等关于建立企业内部控制制度的有关文件
精神,公司决定委托公平会计师事务所建立内部控制体系。为了使所建立的内控系统发挥良好的作用,公司领导层提出如下建议:第一,内部控制作为该企业的一个长期目标而实现;第二,通过完善的内部控制制度来为该企业各级经营目标的实现提供绝对保证;第三,企业内部控制制度的责任由该制度的主导和推广部门负责’,其他人员可配合实施;第四,企业内部控制一旦建立,将长期有效运转,包括内部审计部门在内的机构无需干预其运行。

要求:根据COS0内部控制相关理念、财政部发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的精神,对民生公司管理层提出的四点建议进行评价。

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第6题
下列叙述中,对我国行政事业单位说法恰当的是?A在组织结构方面,行政事业单位的组织层次和结构

下列叙述中,对我国行政事业单位说法恰当的是?

A在组织结构方面,行政事业单位的组织层次和结构相对复杂,可以发挥有效牵制约束作用

B在监管部门(治理层)制衡方面,由于行政事业单位业务监管部门大多实行事前监管,因此单位日常监督力度较强

C在管理层内部控制意识方面,行政事业单位领导内控意识薄弱,不利于建立有效的内部控制环境

D在诚信和道德价值方面,行政事业单位职员有着良好的诚信和道德价值观念,有助于单位建立良好的控制环境

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第7题
单位负责人在内部会计监督中的职责,下列表述正确的是()。

A.单位负责人必须事事参与,严格把关

B.单位负责人对会计资料的真实性、完整性负责

C.不能授意、指使、强令会计人员办理违法事项

D.必须保证内部监督制度的建立和健全,并发挥其有效的作用

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第8题
单位负责人在内部会计监督中的职责,下列表术正确的是()。 A.单位负责人必须事事参与,严

单位负责人在内部会计监督中的职责,下列表术正确的是()。

A.单位负责人必须事事参与,严格把关

B.单位负责人对会计资料的真实性、完整性负责

C.不能授意、指使、强令会计人员办理违法事项

D.必须保证内部监督制度的建立和健全,并发挥其有效的作用

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第9题
单位负责人在内部会计监督中的职权有()。

A.单位负责人应该对单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责

B.单位负责人有责任和义务保证内部会计监督制度的建立、健全并发挥有效作用

C.单位负责人要以身作则,带头执法

D.单位负责人必须按照国家统一的会计制度规定定时对原始凭证进行审核

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第10题
下列关于单位负责人在内部会计监督中的职责的表述中,不正确的有(

A.不能授意、指使、强令会计人员办理违法事项。

B.必须保证内部监督制度的建立和健全,并发挥其有效的作用

C.必须事事参与严格把关。

D.对会计资料的真实性、完整性负责。

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第11题
健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括()。 A.强化内控意识,树立内控优先理念 B

健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括()。

A.强化内控意识,树立内控优先理念

B.完善激励约束机制

C.提高内控制度的执行力

D.加强关键岗位和人员的监督约

E.强化责任追究

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