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提问人:网友zhangwei2017 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于审计完成后的沟通,说法正确的有()。A .当注册会计师完成审计后,应当与企业沟通审计过

下列关于审计完成后的沟通,说法正确的有()。

A .当注册会计师完成审计后,应当与企业沟通审计过程中识别的重大控制缺陷

B .对于审计中的重大缺陷和重要缺陷,应当以书面形式与董事会和经理层沟通

C .如果注册会计师认为审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督是无效的,注册会计师应当以书面形式直接与董事会和经理层沟通

D .书面沟通在注册会计师出具内部控制审计报告之后进行

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更多“下列关于审计完成后的沟通,说法正确的有()。A .当注册会计师完成审计后,应当与企业沟通审计过”相关的问题
第1题
关于巡视组应做的工作准备,下列说法正确的有()

A.巡视组组长与纪检监察、组织人事等相关部门负责人单独沟通。

B.根据需要,与曾赴被巡视单位的巡视组、审计组和检查组负责人沟通情况。

C.开展巡前分析。

D.制定工作方案

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第2题
(2012年)关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是()。A.对于与治理层沟通

(2012年)关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是()。

A.对于与治理层沟通的事项,应当事先与管理层讨论

B.对于涉及舞弊等敏感信息的沟通,应当避免书面记录

C.与治理层沟通的书面记录是一项审计证据,所有权属于会计师事务所

D.如果注册会计师应治理层的要求向第三方提供为治理层编制的书面沟通文件的副本,注册会计师有责任向第三方解释其在使用中产生的疑问

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第3题
下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。
下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。

A.审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议的主要责任

B.审计委员会执行审计工作完成后的复核

C.审计委员会订立了年度程序,以确保外聘审计师的独立性和客观性

D.审计委员会监督新审计师的选择过程,批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬

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第4题
关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是()。A.对于与治理层沟通的事项,应

关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是()。

A.对于与治理层沟通的事项,应当事先与管理层讨论

B.对于涉及舞弊等敏感信息的沟通,应当避免书面记录

C.与治理层沟通的书面记录是一项审计证据,所有权属于会计师事务所

D.如果注册会计师应治理层的要求向第三方提供为治理层编制的书面沟通文件的副本,注册会计师有责任向第三方解释其在使用中产生的疑问

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第5题
下列关于注册会计师与治理层沟通的时间安排的说法中,正确的有()。

A.对于计划事项的沟通,通常在审计业务的早期阶段进行

B. 对于审计中遇到的重大困难,如果治理层能够协助注册会计师克服这些困难,或者这些困难可能导致发表非无保留意见,可能需要尽快沟通

C. 当同时审计通用目的和特殊目的财务报表时,注册会计师协调沟通的时间安排可能是适当的

D. 对于计划事项的沟通,应当在审计业务的终结阶段进行

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第6题
关于财务报表审计的总体目标,下列说法中,恰当的有()

A.合理保证财务报表整体不存在重大错报

B.合理保证财务报表整体不存在舞弊

C.出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

D.出具审计报告,并向相关行业监管部门通报

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第7题
内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是()

A.内部审计报告须依循统一规定的格式

B. 报告长度与业务性质有很大关系

C. 审计工作底稿应充分记录和支持审计报告

D. 应对内部审计报告的结构进行设计以满足不同需要

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第8题
内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是()

A.内部审计报告须依循统一规定的格式

B.报告长度与业务性质有很大关系

C.审计工作底稿应充分记录和支持审计报告

D.应对内部审计报告的结构进行设计以满足不同需要

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第9题
下列关于错报的沟通和更正的说法中,正确的有()。

A.注册会计师发现错报应在外勤工作即将结束时汇总与适当层级的管理层进行沟通

B.如果存在错报,注册会计师必须向管理层或被审计单位内部的其他人员通报

C.注册会计师在保密义务与通报义务存在冲突时,应考虑非无保留意见的审计报告

D.注册会计师对管理层不更正错报的理由的理解,可能影响其对被审计单位会计实务质量的考虑

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第10题
关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,正确的有()。

A.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

B.对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

C.对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

D.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

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