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提问人:网友wwweagle 发布时间:2022-01-06
[判断题]

由于内部控制存在固有的局限性,审计人员只能对财务报告的可靠性提供合理保证。()此题为判断题(对,错)。参考答案:错误

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更多“由于内部控制存在固有的局限性,审计人员只能对财务报告的可靠性提供合理保证。()”相关的问题
第1题
由于内部控制存在固有的局限性,审计人员只能对财务报告的可靠性提供合理保证。

A.错误

B.正确

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第2题
内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性包括()。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

C.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,也会影响内部控制

D.针对小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度,也会影响内部控制

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第3题
内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。下列对于内
部控制存在的固有局限性的说法不正确的是()。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

C.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,也会影响内部控制

D.小型被审计单位通过总经理的影响,内部控制通常比较健全有效

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第4题
下面观点中正确的有()。

A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任

B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生

C.内部控制存在固有的局限性

D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任

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第5题
由于内部控制存在固有的局限性,所以,无论对重大错报风险的评估结果如何,注册会计师都应当针对所有重大的各
类交易、账户余额、列报实施实性程序。 ( )
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第6题
当发现可能存在错误和舞弊的迹象,并因此会导致会计报表严重失实时,注册会计师必须扩大审计程序,以证实问题或排除疑点,这是由()所决定的。

A.考虑到审计范围可能受到重要的局部限制

B.审计工作测试的性质和其固有的局限性

C.判断贯穿于注册会计师审计工作的全过程

D.内部控制固有的局限性

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第7题
因为内部控制存在下列()固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证而不能提供绝对保证。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.因为采用信息技术而记录未经授权或不存在的交易,或不正确地记录交易

C.可能因多个人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

D.信息技术人员可能获得超越其履行职责以外的数据访问权限,破坏了系统应有的职责分工

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第8题
(单选)以下有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中不恰当的是()。 A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥 C.被审计单位内部控制的成本效益问题会影响其效能 D.控制肯定由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
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第9题
以下关于内部控制的局限性说法中,错误的是

A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

B.在决策时人为判断错误可能出现错误和因人为失误导致内部控制失效

C.控制可能由于两个人或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避

D.内部控制是针对所有发生的业务设置的,对全部业务均适用

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第10题
内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,内部控制存在的固有局限性,主要包括()。

A.对于不经常发生或未预计到的业务,不设置内部控制

B.招聘不到合适的人员行使内部控制职能

C.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

D.由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

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