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提问人:网友zhouge1009 发布时间:2022-01-06
[多选题]

对于土地增值税纳税申报表的理解,下列说法不正确的有()。

A.表中各主要项目内容应根据土地增值税的基本计税单位计算填报

B.同时转让两个或两个以上计税单位的,可以在一份申报表中填报

C.房地产企业兼有免税和征税项目单位的,应当分别填报

D.其他房地产开发费用,按取得土地使用权所支付的价款和房地产开发成本合计数的10%计算扣除

E.房地产企业销售商品房缴纳的印花税不填报在“与转让房地产有关的税金”中

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匿名网友[226.***.***.27]选择了 B
1天前
匿名网友[32.***.***.205]选择了 C
1天前
匿名网友[57.***.***.81]选择了 A
1天前
匿名网友[249.***.***.7]选择了 A
1天前
匿名网友[116.***.***.240]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[203.***.***.58]选择了 C
1天前
匿名网友[233.***.***.166]选择了 B
1天前
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更多“对于土地增值税纳税申报表的理解,下列说法不正确的有()。A.表中各主要项目内容应根据土地增值税”相关的问题
第1题
对于土地增值税纳税申报表的理解,下列说法正确的是()。

A.房地产企业兼有免税和征税项目单位的,应当合并填报

B.同时转让两个或两个以上计税单位的,可以在一份申报表中填报

C.表中各主要项目内容应根据土地增值税的基本计税单位计算填报

D.其他房地产开发费用,按取得土地使用权所支付的价款和房地产开发成本合计数的10%计算扣除

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第2题
对于土地增值税纳税申报表的理解,下列说法不正确的有()。

A.表中各主要项目内容应根据土地增值税的基本计税单位计算填报

B.同时转让两个或两个以上计税单位的,可以在一份申报表中填报

C.房地产企业兼有免税和征税项目单位的,应当分别填报

D.其他房地产开发费用,按取得土地使用权所支付的价款和房地产开发成本合计数的10%计算扣除

E.房地产企业可以依据取得土地使用权时支付的价款和房地产开发成本之和加计10%在计算土地增值税时扣除

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第3题
对于土地增值税纳税申报表的理解,下列说法正确的有()

A.房地产企业兼有免税和征税项目单位的,应当分别填报

B.同时转让两个或两个以上计税单位的,可以在一份申报表中填报

C.表中各主要项目内容应根据土地增值税的基本计税单位计算填报

D.工业企业销售旧房缴纳的印花税在“与转让房地产有关的税金”中扣除

E.房地产开发费用,按取得土地使用权所支付的价款和房地产开发成本合计数的10%以内计算扣除

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第4题
以下关于财产行为税合并申报正确的说法有()

A.各税种纳税期限不一致,不可以合并申报

B.对于城镇土地使用税、房产税、车船税等稳定税源,可以一次填报,长期有效

C.合并申报不强制要求一次性申报全部税种,纳税人可自由选择一次性或分别申报当期税种

D.城市维护建设税是增值税、消费税的附加税种,与增值税、消费税申报表整合,不纳入合并申报范围

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第5题
下列不应计入《土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人适用)》第六行“房地产开发成本”的是()。

A.土地征用及拆迁补偿费

B.前期工程费

C.建筑安装工程费

D.开发直接费用

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第6题
下列不应计入《土地增值税纳税申报表(二)(非从事房地产开发的纳税人适用)》第十行“与转让房地产有关的税金”的是()。

A.营业税

B.城市维护建设税

C.教育费附加

D.代扣代缴个人所得税

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第7题
下列选项中,属于常见的执业文书的有()。

A.企业财产损失所得税税前扣除的鉴证报告

B. 企业所得税税前弥补亏损的鉴证报告

C. 土地增值税清算税款的鉴证报告

D. 纳税建议报告

E. 增值税纳税申报表

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第8题
下列选项中,属于常见的执业文书的有()

A.企业财产损失所得税税前扣除的鉴证报告

B.企业所得税税前弥补亏损的鉴证报告

C.土地增值税清算税款的鉴证报告

D.纳税建议报告

E.增值税纳税申报表

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第9题
土地增值税纳税申报表需要去国税机关申报。()

土地增值税纳税申报表需要去国税机关申报。()

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第10题
自2021年6月1日起,纳税人申报缴费上地增值税,应报送的申报表为()

A.财产和行为税纳税申报表

B.土地增值税纳税申报表

C.财产和行为税纳税申报表或土地增值税纳税申报表

D.财产和行为税税源信息采集表

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