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下列属于单位内部控制措施的有()。
A.绩效考评控制
B.授权审批控制
C.复核控制
D.财产保护控制
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- · 有4位网友选择 C,占比16%
- · 有4位网友选择 C,占比16%
- · 有4位网友选择 B,占比16%
- · 有3位网友选择 A,占比12%
- · 有3位网友选择 A,占比12%
- · 有2位网友选择 B,占比8%
- · 有2位网友选择 A,占比8%
- · 有1位网友选择 B,占比4%
- · 有1位网友选择 D,占比4%
- · 有1位网友选择 C,占比4%
A.绩效考评控制
B.授权审批控制
C.复核控制
D.财产保护控制
下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:
A.对审计工作底稿进行分级复核
B.对审计人员进行定期培训
C.对审计报告进行复核
D.对被审计单位提出完善内部控制的建议
E.对审计人员的独立性进行监督
A.被审计单位管理层串通舞弊
B.被审计单位内部控制未执行
C.控制环境薄弱
D.被审计单位管理层修订了原来有效但已不适应经济环境变化的控制措施
35 .下列属于加强证券自营业务内部控制措施的有 () 。
A .建立防火墙制度
B .建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度
C .建立独立的实时监控系统
D .提高自营业务运作的透明度
下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:
A.授权审批控制
B.原材料消耗定额控制
C.职责分工控制
D.固定资产盘点控制
E.现金实物控制
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