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提问人:网友uwaysoft 发布时间:2022-01-06
[单选题]

以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是()。

A.县级行运营管理部门将本部门风险分析报告报送二级分行风险管理部

B. 二级分行个人金融部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部和个人金融部

C. 一级分行电子银行部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部

D. 总行金融市场部将本部门风险分析报告报送总行风险管理部和总行高管层

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匿名网友[133.***.***.76]选择了 C
1天前
匿名网友[188.***.***.127]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是()。”相关的问题
第1题
以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是()。

A.县级行运营管理部门将本部门风险分析报告报送二级分行风险管理部

B.二级分行个人金融部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部和个人金融部

C.一级分行电子银行部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部

D.总行金融市场部将本部门风险分析报告报送总行风险管理部和总行高管层

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第2题
关于企业管理会计报告,以下表述中,不正确的是()。

A、企业管理会计报告由管理会计信息归集、处理并报送的责任部门编制

B、企业应根据报告的内容、重要性和报告对象等,确定不同的审批流程

C、企业应合理设计报告报送路径,确保企业管理会计报告及时、有效地送达报告对象

D、企业管理会计报告流程应包括报告的编制、审批、报送、使用等4个环节

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第3题
关于风险管理部的风险管理职能和汇报路径,下列说法错误的是()

A.风险管理部对新产品、新业务进行独立监测和评估

B.风险管理部对风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责

C.风险管理部对业务进行定性和定量评估

D.为统一管理,风险管理部可以与投资部门汇报路径一样,向投资总监报告

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第4题
以下关于风险报告路径的说法中,不正确的是()

A.承担或管理风险的部门应按季将本部门风险分析报告报送同级风险管理部和上级行对口部门

B.业务经营部门监测发现内外部风险因素后,应及时向同级行风险管理部,但不须向上级行报告

C.风险事件首次报告须报告同时报告有关事件管理部门和同级风险管理部

D.一级分行、二级分行、县级支行风险管理部应按季将本行全面风险分析报告报送本行高级管理层和上级行风险管理部

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第5题
关于基金管理公司风险管理程序,以下表述错误的是()?

A.风险管理体系建立后应保持长期不变、尽量避免调整

B.公司应当建立制度,明确风险事件的等级、责任追究机制和跟踪整改要求

C.公司应当根据风险事件发生频率和事件的影响来确定风险报告的频率和路径

D.公司应当在风险识别过程中,对业务流程进行梳理和评估

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第6题
依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应制定内部审计章程。以下哪些事项属于内部审计章程应规范的:()

A.内部审计部门的报告路径

B.内部审计与风险管理、内部控制的关系

C.内部审计职责外包的标准和原则

D.对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求

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第7题
以下关于IT风险事件(项)报告主体的表述中,不正确的是()

A.A.全行层面的IT风险事件和IT风险事项报告主体为总行科技与产品管理局、软件开发中心、数据中心和总行相关业务部门

B.B.因信息科技原因导致系统服务中断、交易处理缓慢或超时、成功率下降等影响信息系统运行的IT风险事件报告主体为总分行信息科技部门。

C.C.因程序错误、运维差错、内外部技术手段等原因形成损失或风险金额但未影响信息系统运行的IT风险事件报告主体为总分行信息科技部门。

D.D.分行层面的IT风险事件和IT风险事项报告主体为一、二级分行的信息科技部门和业务部门

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第8题
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),我行合规风险评估报告的报告路

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),我行合规风险评估报告的报告路径为()

A.按照“双线报告”要求,报送上级行内控合规部门和本行管理层

B.仅向本行管理层报告

C.仅向上级行内控合规部门报告

D.直接向总行报告

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第9题
反洗钱重大风险处理机制中,事发分行应将事件背景、发展情况及拟采取的措施等向总行逐级上报。除紧急或特殊情况下采取“先口头,后书面”的报告形式外,采用书面形式。报告路径可通过OA系统或部门邮箱进行,发送总行法律合规部及相关业务部门()

A.正确

B.错误

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第10题
新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:A

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告。

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