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提问人:网友lpjmarco 发布时间:2022-01-06
[单选题]

审计计划一般包括()。(内部审计具体准则第1号――审计计划)

A.年度审计计划

B. 项目审计计划

C. 审计方案

D. 专项审计计划

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匿名网友[0.***.***.205]选择了 D
1天前
匿名网友[21.***.***.4]选择了 D
1天前
匿名网友[82.***.***.216]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[235.***.***.42]选择了 B
1天前
匿名网友[216.***.***.121]选择了 B
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1天前
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1天前
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更多“审计计划一般包括()。(内部审计具体准则第1号――审计计划)”相关的问题
第1题
审计计划一般包括()。(内部审计具体准则第1号――审计计划)

A.年度审计计划

B.项目审计计划

C.审计方案

D.专项审计计划

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第2题
《中国内部审计具体准则》对内部审计计划有明确的规定,即审计计划应包括:A.年度计划、项目计划和审

《中国内部审计具体准则》对内部审计计划有明确的规定,即审计计划应包括:

A.年度计划、项目计划和审计方案

B.年度计划、项目计划和小组计划

C.战略计划、年度计划和小组计划

D.战略计划、项目计划和小组计划

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第3题
根据世界各国现行的审计准则来看,其内容大体上包括()。

A.一般准则

B.具体准则

C.工作准则

D.计划准则

E.报告准则

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第4题
《第2109号内部审计具体准则——审计计划》于2015年1月1日起施行()
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第5题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在研究与评价被审计单位的内部控制过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。 注册会计师在了解被审计单位内部控制环境时,应当充分关注影响控制环境的因素,这些因素主要包括()。

A.经营管理的观念、方式和风格

B.组织结构和权利、职责的划分方法

C.交易授权

D.内部审计

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第6题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在研究与评价被审计单位的内部控制过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。注册会计师在确定内部控制的可信赖性程度时,应充分关注()的固有限制。

A.内部控制一般仅针对常规业务活动而设计

B.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

C.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理当局凌驾于内部控制之—亡而被规避

D.认定层次重大错报风险的评估水平过低

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第7题
中国注册会计师协会制定、财政部批准发布的《独立审计准则具体准则——内部控制与审计风险》中内部控制包括( )。

A.控制环境

B.信息沟通

C.会计系统

D.控制程序

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第8题
审计证据包括以下哪几种()。(内部审计具体准则第3号――审计证据)

A.书面证据

B. 实物证据

C. 视听电子证据

D. 口头证据

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第9题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在编制审计计划,确定初步审计策略过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。在注册会计师对被审计单位某一认定制定初步审计策略时,必须设定的策略组成要素包括()。

A.评估的重大错报风险时须执行的实质性测试

B.为使审计风险降至一适当的低水平所须执行的实质性测试的计划水平

C.须了解的内部控制的范围

D.重大错报风险的计划估计水平

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第10题
我国一直重视信息系统审计工作,在这方面所做的主要工作包括:()。

A.2008年9月,中国内部审计协会发布了《内部审计具体准则第28号—信息系统审计》。

B.1999年2月,中国注册会计师协会发发布了《中国注册会计师独立审计准则》,其中包括《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》。

C.2012年2月,审计署发布了《信息系统审计指南——计算机审计实务公告第34号》。

D.2012年2月,审计署发布了《计算机信息系统环境下的审计》。

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