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提问人:网友zenggeqiang 发布时间:2022-01-06
[单选题]

在对X公司付款业务进行控制测试时,注册会计师决定采用停走抽样方法实施控制测试。按照停走抽样决策表的规定,当累计误差数达到4时应以样本误差作为预期总体误差采用固定样本量抽样。在实际实施抽样时,注册会计师在所抽取的前4笔业务中发现了5个误差。对于这种情况,以下结论中注册会计师不应采纳的是()。

A.4笔业务中发现5个误差并非不可能

B.实施替代审计程序继续进行控制测试

C.放弃控制测试,修改实质性测试

D.扩大控制测试的范围继续进行控制测试

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更多“在对X公司付款业务进行控制测试时,注册会计师决定采用停走抽样方法实施控制测试。按照停走抽样决”相关的问题
第1题
注册会计师审查公司的购货及付款业务时,怀疑公司存在伪造请购单、验收报告及进货发票,以达到虚构进货交易而支付现金的目的。注册会计师在对相关内部控制进行控制测试时应当采用()。

A.停—走抽样

B.固定样本量抽样

C.发现抽样

D.均值估计抽样

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第2题
注册会计师在审查XYZ公司的购货及付款业务时,怀疑XYZ公司的有关职员伪造请购单、验收报告及进货发票,以达到虚构进货交易而支付现金的目的。为确定这种情况是否存在,注册会计师在对相关内部控制进行控制测试应当采用()。

A.固定样本量抽样

B.发现抽样

C.均值估计抽样

D.停—走抽样

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第3题
注册会计师张怡在审查华西公司的购货及付款业务时,怀疑华西公司的有关职员伪造请购单、验收报告及进货发票,以达到虚构进货交易而支付现金的目的。为确定这种情况是否存在,张怡在对相关内部控制进行控制测试应当采用()

A.均值估计抽样

B.停一走抽样

C.发现抽样

D.固定样本量抽样

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第4题
F注册会汁师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会汁师遇到以下事项,清代为做出正确的专业判断。针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。

A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

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第5题
A注册会计师接受事务所的指派,于20×2年底对X公司进行预审,包括对部分业务的内部控制实施控制测试
和对部分交易、活动实施实质性程序。在预审过程中,A注册会计师注意到以下情况: (1)X公司规定,财务部门在对请购单、卖方发票、付款凭单的签字、盖章、日期、数量、金额等进行严格审核后才能办理付款业务; (2)20×2年10月份甲供应商提交的原材料达不到规定等级,但由于当时该种材料供不应求,x公司只能接收该批材料,并与其他合格材料混合使用。 (3)检查l2月份购入的一辆轿车的授权批准文件时,A注册会计师发现该项固定资产购置业务并未列入预算。x公司相关人员给出的解释是,董事长的专用轿车因交通事故而报废,由于事发突然,董事长亲自特批了这项预算外紧急采购。 (4)20×2年12月开始使用的一批电子仪器由乙供应商提供。虽然x公司已决定购买这批仪器,但仍决定于20×3年2月份3个月无条件退货期满后再人账。 (5)为获得购货合同规定的l0%的折扣,x公司在20 X 2年10月16日收到材料后,于18日按卖方发票金额30万元的90%支付了材料款,并作了借记应付账款27万元、贷记银行存款27万元的账务处理。 (6)为应对应付账款的完整性认定的重大错报风险,注册会计师选取了应付余额最大的5个供应商,根据账簿记录采用积极式函证方式发函询证。 要求: (1)请逐一指出情况(1)~(3)是否表明x公司的相关内部控制存在缺陷。如认为存在缺陷,请指出构成缺陷的原因是相关内部控制设计存在缺陷,还是相关内部控制未能得以有效执行,并指出该缺陷可能导致x公司20×2年12月31日资产负债表的哪一个项目违背了哪一项认定。 (2)请逐一指出x公司对情况(4)和(5)进行的会计处理是否存在不当之处。如认为存在不当之处,简要说明理由,并具体指出该不当处理导致x公司20×2年12月31日资产负债表的应付账款项目违反了哪一项认定。 (3)请针对情况(6),指出注册会计师选取的供应商是否适当,简要说明理由。

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第6题
甲注册会计师在对A公司采购与付款循环进行控制测试时,为了解A公司是否存在主要使企业管理人员和职员受益而非使公司受益的付款情况,决定将"所记录的购货都确已收到商品或接受劳务"作为一项重要的控制目标加以测试。这一测试有助于发现的情况有()。

A.有关职员在付款凭单登记簿上虚记一笔采购而侵吞公款

B.A公司中层或高层管理人员未经批准购买个人用品

C.支付A公司管理人员在俱乐部的个人会费

D.支付管理人员及其家属的度假费用

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第7题
注册会计师在对XYZ公司购货与付款循环进行控制测试时,为了解XYZ公司是否存在主要使企业管理人员和职员受益而非使公司受益的付款情况,决定将“所记录的购货都确已收到商品或接受劳务”作为一项重要的控制目标加以测试。这一测试有助于发现下列()等情况。

A.有关职员在付款凭单登记簿上虚记一笔采购而侵吞公款

B.XYZ公司中层或高层管理人员未经批准购买个人用品

C.支付XYZ公司管理人员在俱乐部的个人会费

D.支付管理人员及其家属的渡假费用

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第8题
注册会计师在对采购与付款业务流程进行控制测试时,为确保记录的采购不存在偏差,下列控制程序中最有效的是()。

A.验收部门对订购单上的数量与验收报告上的数量进行比较

B.独立于采购部门的一个员工对卖主的销售发票和订购单进行比较

C.要求授权该项采购业务的人在验收报告上签字

D.在编制付款凭单时,要求对订购单、验收报告和卖主的销售发票进行独立的比较

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第9题
根据材料回答 12~14 题:A注册会计师负责审计X上市公司2011年度财务报表。对以下业务循环实施控制测试和实质性程序,请代A注册会计师对以下业务循环审计做出正确的专业判断。第 12 题 对采购与付款循环交易进行实质性程序时,A注册会计师从X公司存货的采购追查至存货的永续盘存记录,目的是为测试存货项目的()。

A.存在

B.完整性

C.分类与可理解性

D.计价和分摊

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第10题
D注册会计师负责丁公司2008年度财务报表审计业务时遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。第 20 题 对丁公司财务报表审计中,追加的控制测试主要在期中工作期间执行,而实质性程序则主要在期末工作时执行,而且两者的目的也不同,但双重目的测试是指()。

A.在对内部控制取得了解的同时执行控制测试

B.在控制测试的同时进行实质性程序

C.在对内部控制取得了解的同时执行实质性程序

D.在实质性程序的同时对内部控制取得了解

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