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提问人:网友waluheke 发布时间:2022-01-06
[单选题]

审计署2007年审计结果报告披露:某单位主要负责本系统的物资采购供应工作,采购资金主要来源于财政预算资金。根据审计结果显示,该单位2006年有3个出国团组项目,这3个团组项目的出国人员来自其系统内部所属的7个单位,出国经费共计80万元,由供应商在收到该单位交付的物资采购合同款后,将资金汇人旅行社。该种行为属于下列哪项违法行为()。

A.以虚报、冒领等手段骗取财政资金的行为

B.截留、挪用财政资金的行为

C.滞留应当下拨的财政资金的行为

D.违反规定扩大开支范围,提高开支标准的行为

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匿名网友[222.***.***.150]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
某企业集团,下属单位和分支机构较多。集团实行系统垂直管理。其组织架构中,除了集团设有审计部,各下属单位和分支机构也设有审计部,以下做法不符合《审计署关于内部审计工作的规定》的是:

A.集团审计部应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。

B.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告。

C.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,应当向上一级单位的内部审计机构报告。

D.各下属单位和分支机构的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,不应向上一级单位的内部审计机构报告。

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第2题
中国证监会的某证券监管派出机构于2007年5月在对A上市公司进行例行检查时,发现该公司存在以下事
实:

(1)A公司报送的2006年年度报告显示:截止2006年12月31日,该公司经审计的合并会计报表净资产总额为26888万元。

(2)A公司报送的2006年年度报告仅披露了持股5%以上(含5%)的股东共计8人情况,而未披露其他股东的情况。

(3)2007年3月,公司依赖于进口的主要原材料国际市场价格大幅上涨,A公司没有以临时报告的方式披露该事件;同年4月,A公司召开的董事会根据经理的提议,解聘了公司财务负责人工某的职务,该信息也未以临时报告的方式披露。

要求:根据本题所述内容,分别回答下列问题:

(1)A公司在年度报告中披露的股东人数是否符合规定?并说明理由。

(2)根据上市公司临时报告信息披露的有关规定,A公司是否应当以临时报告的方式披露原材料国际市场价格大幅上涨的信息和解聘王某的信息?并分别说明理由。

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第3题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果告知内部审计机构()

A.书面

B.口头

C.无需

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第4题
单位应当依照有关法律法规、《审计署关于内部审计工作的规定》和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的()

A.审计结果运用和责任追究

B.领导体制

C.人员配备

D.职责权限

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第5题
商业银行披露的年度财务会计报告须经()审计。

A.银行监督管理机构

B.审计师事务所

C.具有相应资质的会计师事务所

D.审计署

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第6题
根据《商业银行信息披露办法》,商业银行披露的年度财务会计报告须经()审计。
根据《商业银行信息披露办法》,商业银行披露的年度财务会计报告须经()审计。

A、银行业监督管理机构

B、审计师事务所

C、具有相应资质的会计师事务所

D、审计署

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第7题
2018年6月20日,国家审计署网站发布2018年第43号审计结果公告,内容涉及中央预算单位2017年度预算
执行等情况审计结果。以下为教育部2017年度预算执行等情况审计的部分结果: ①2016年至 2017年,所属教育管理信息中心组织举办2个论坛,向参加论坛的人员违规收取费用 197.66万元,其中2017年114.44万元。 ②2016年至 2017年,所属北京大学从财政专项向附属中小学等单位支付 2245.88万元,用于其发放人员岗位津贴、年终绩效奖等,其中2017年1300.83万元。 ③2012年至 2016年,所属中国矿业大学(徐州)用非捐赠资金申报并获得捐赠配比财政专项资金,涉及金额2988.47万元。 根据上述材料回答以下问题: (1)设计一项审计程序用于审查行政事业单位是否存在违规收费。(6分) 提示:与行政事业单位收费相关的记录包括物价部门核发的收费许可证、收费文件等。 (2)设计一项审计程序用于审查某行政单位是否存在违规申报某项财政专项资金。(6分) (3)针对上述任一问题起草一条审计建议。(3分)

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第8题
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是: A.对所在单位主要负

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是:

A.对所在单位主要负责人进行经济责任审计

B.召开与审计事项有关的会议

C.追究违法违规的单位和人员的责任

D.向社会公布审计结果

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第9题
某上市公司派内部审计人员王某对拟收购的某互联网公司进行财务尽职调查,王某了解到被收购方以前年度可能存在偷漏税行为,被收购方财务总监解释说“考虑到相关税款的缴纳义务应该在5年前完成,且一旦税务机关追缴,我们负责补税”。王某的哪种行为违反了《审计署关于内部审计工作的规定》?

A.进一步调查该情况。

B.在财务尽职调查报告中披露该情况。

C.告诉亲戚朋友此次并购存在风险,不要购买股票。

D.王某向其所在的上市公司审计部主任汇报了该情况,但没有同时向上市公司总经理汇报。

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第10题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是:

A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

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