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提问人:网友jellyku 发布时间:2022-01-06
[单选题]

某位注册会计师正在对被审计单位的应收账款执行函证程序。请向该位注册会计师对下列相关问题做出正确的结论。对于通过函证程序无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第1题
在对应收账款进行函证时,注册会计师将回函不符的金额汇总后要求被审计单位调整。
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第2题
注册会计师在对被审计单位分析性复核时,如果发现该公司应收账款周转率波动较大,那么注册会计师应重点关注公司那些详细项目与否发生变化?

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第3题
在对被审计单位应收账款审计时,注册会计师获取的下列审计证据中可靠性最强的通常是()。

A.被审计单位与购货方签订的合同

B. 产品销售的出库凭证

C. 注册会计师向购货方函证的回函

D. 管理层提供的声明书

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第4题
在对应收账款进行审计时,注册会计师获取的下列审计证据中,可靠性最强的通常是()。

A.被审计单位与购货方签订的合同

B.注册会计师向购货方函证的回函

C.被审计单位产品销售的出库凭证

D.被审计单位管理层提供的书面声明

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第5题
注册会计师在对某客户审计过程中,收集到下列三组证据:(1)被审计单位购货发票与销货发票;(2)审
注册会计师在对某客户审计过程中,收集到下列三组证据:(1)被审计单位购货发票与销货发票;(2)审

计助理人员盘点存货的记录与客户自编的存货盘点表;(3)审计人员收回的应收账款函证回函与询问客户应收账款负责人的记录。请分别说明:每组审计证据中的哪项证据更为可靠?为什么?

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第6题
在对库存现金实施监盘程序时需要提请相关人员参加监盘工作。注册会计师应当提请被审计单位参加库存现金监盘的人员是()。

A.出纳员和应收账款记账员

B. 出纳员和总会计师

C. 出纳员和会计主管

D. 财务总监和内部审计人员

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第7题
A注册会计师正在对B公司进行审计工作,下列是有关应收账款、应付账款和银行存款这三项的余额实质性
测试的问题,选择最佳答案。

在期未有大量过期应收账款余额的顾客对直接寄给他的第二次函证也未回函,()是最有效的审计程序。

A.检查发运单据

B.复核被审计年度的收款情况

C.加强测试有关应收账款的内部控制制度有效性的程序

D.增加应收账款备抵账户的余额

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第8题
注册会计师在对A公司2009年度财务报表进行审计时决定对A公司的应收账款实施函证程序,在进行函证的过程中,遇到以下问题,请代为作出正确的专业判断。注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析判断时,下列处理中,恰当的有 ()。

A.对采用积极式函证未取得回函的应建议被审计单位适当调整

B.对积极式函证未能取得回函的应收账款,应审查相关原始凭证以验证其真实性

C.积极的函证方式通常比消极的函证方式提供的审计证据可靠

D.对回函结果与所函证应收账款有差异时,注册会计师应建议被审计单位适当调整

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第9题
在对应收账款进行函证时,注册会计师采用的以下做法不正确的是()

A.注册会计师通常以资产负债表日为截止日,在资产负债表日后适当时间内实施函证

B.对个别欠款金额较大的账户采用积极式函证

C.将回函不符的金额汇总后要求被审计单位调整

D.以被审计单位的名义发函,并要求回函直接寄至会计师事务所

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