A.采购部
B.实物管理部
A.负责所在部门的办公资产管理工作,各部门资产管理员对所在部门的资产负有管理、维护、控制流失的责任
B.负责本部门的资产购置、资产转移和实物验收等工作,建立部门资产明细台账
C.负责涉及机密的设备例如电脑硬盘、服务器等设备报废处置过程的技术监督
D.每年年底协助综合办完成所在部门的资产盘点
A.资产使用保管单位
B.资产归口管理部门
C.资产价值管理部门
D.资产购置部门
A.检查新购固定资产是否均出具验收报告
B.观察验收部门是否独立于采购部门和使用部门
C.检查验收报告的内容填写是否全面
D.选择部分新购周定资产实物与验收报告进行核对
B、财务人员应对固定资产盘点过程进行监督及抽查,出具抽查报告,由财务负责人、抽查人员及固定资产使用部门负责人签名
C、根据盘点报告对固定资产的盘盈盘亏进行相应账务处理并更新固定资产卡片和实物台账
D、每年财务部门会同固定资产管理部门、采购部门计算减值金额,编制资产减值准备审批表,财务部门、固定资产管理部门、采购部门负责人审核签名后经公司总经理办公会同意,按照公司内控要求逐级审批后,财务部门根据审批结果进行减值准备账务处理,并更新固定资产卡片及实物台账
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