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提问人:网友zhangwei2017 发布时间:2022-01-06
[单选题]

董事会、首席执行官、内部审计人员和外聘审计师对风险管理的责任是()

A.监察内部控制系统的有效性

B.为内部控制制定基调

C.制订程序和政策

D.实施程序和政策

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匿名网友[12.***.***.253]选择了 B
1天前
匿名网友[191.***.***.208]选择了 D
1天前
匿名网友[99.***.***.81]选择了 C
1天前
匿名网友[254.***.***.50]选择了 A
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匿名网友[125.***.***.102]选择了 A
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
列各项中,()对企业实施内部控制负有责任

A.董事会

B.外聘注册会计师

C.内部审计人员

D.财务人员

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第2题
列各项中,()对企业实施内部控制负有责任。

A.董事会

B. 外聘注册会计师

C. 内部审计人员

D. 财务人员

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第3题
关于风险管理中个人责任的说法,正确的是()。 A.董事会及首席执行官:为内部控制确立基调B.业务部

关于风险管理中个人责任的说法,正确的是()。

A.董事会及首席执行官:为内部控制确立基调

B.业务部门的领导:负责执行和遵守内部控制政策和程序

C.外聘审计师:负责制定明确的内部控制政策和程序

D.雇员:就该系统的有效性作报告

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第4题
下列关于审计委员会的说法中,正确的有()。

A.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

B.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次

C.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况

D.审计委员会的必要人员变更不需要向董事会报告

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第5题
甲公司是一家全球性的电信公司,其股票即将上市交易。目前,董事会正在考虑如何在充分解决客户投诉的方面加强内控;并且鉴于竞争对手公司最近因滥用会计准则而倒闭,该董事会还考虑要加强对正确编制会计记录的控制。为了解决上述问题,无论是从法律角度还是从运营角度考虑,公司都有必要在上市后成立审计委员会。根据以上信息可以判断,下列各项属于该公司审计委员会职责的是()。

A.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

B.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

C.每两年至少与外聘及内部审计师会面一次,并探讨包括任何可疑的舞弊行为或会计问题在内的事项

D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向总经理报告

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第6题
以下应承担企业风险管理的责任的是()。 A.董事会及首席执行官B.外聘审计师C.

以下应承担企业风险管理的责任的是()。

A.董事会及首席执行官

B.外聘审计师

C.业务部门的领导

D.企业内的每一个成员

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第7题
下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。A.管理上向董事会报告,

下列______项报告结构对ⅡA《标准》中包含的内部审计组织方针做出了最佳描述。

A.管理上向董事会报告,职能上向首席执行官报告

B.管理上向主计长报告,职能上向首席财务官报告

C.管理上向首席执行官报告,职能上向董事会报告

D.管理上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告

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第8题
内部审计与适当层面的管理层举办结束会议的目标是:A.告知董事会成员业务结果;B.向首席执行官

内部审计与适当层面的管理层举办结束会议的目标是:

A.告知董事会成员业务结果;

B.向首席执行官提交最终的审计报告;

C.获取用以评价内部控制的信息;

D.为适当的管理活动承担义务。

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第9题
为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计执行官应当:A.向首席执行官和审计委员会

为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计执行官应当:

A.向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件;

B.通过组织的地位加强独立性;

C.将所有向首席执行官报告的未决业务与审计委员会讨论;

D.要求董事会制定包含内部审计活动与审计委员会关系的政策。

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第10题
一家大型公司的内部审计部门最近结束了对销售部门差旅费的审计。下列______群体应当收到审计报告
副本。

A.销售主管和营销副总裁

B.董事会主席、首席运营官和营销副总裁

C.董事会主席、主计长和销售主管

D.首席财务官、销售主管和首席执行官

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