柜员领用空白重要凭证后,应认真清点凭证数量。对于未拆封的凭证按印制企业最小包装单位清点,已拆封的凭证须逐份(张)清点。判断对错
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A.客户账号
B.客户名称
C.扣费账号
D.扣费账户名称
A.柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。
B.柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。
C.重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角
D.营业终了,核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管
B、客户购买重要空白凭证时,单位结算账户需提供IC卡进行验证,审查无误后,进行账务处理
C、开户行经办柜员须审核客户预留印鉴,柜员应提示客户按类别逐项清点份数
D、营业机构向客户出售支票等重要空白凭证时,原则上每户每次一本,但业务量较大且信誉好的客户经核实后,确需多售须经内勤副行长签章批准。对于使用量较少的客户,可以根据使用量按份出售
A.库管柜员
B. 主管柜员
C. 制卡柜员
D. 稽核柜员
A.库管柜员
B.主管柜员
C.制卡柜员
D.稽核柜员
E.对私柜员
A.领用数量是否填写正确
B.加盖的印鉴与预留印鉴是否相符
C.单位名称与印鉴卡单位名称是否相符
D.账号是否相符
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