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提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
[单选题]

下列不征营业税的收入是( )。

A.福利彩票机构发行彩票的收入

B.个人出租居住用房的收入

C.电脑福利彩票投注点代销福利彩票取得的任何形式的手续费收入

D.高等学校利用学校公寓为社会服务取得的收入

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1天前
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第1题
下列不征营业税的收入是( )。

A.福利彩票机构发行彩票的收入

B.个人出租居住用房的收入

C.电脑福利彩票投注点代销福利彩票取得的任何形式的手续费收入

D.高等学校利用学校公寓为社会服务取得的收入

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第2题
下列业务不征营业税的是(  )。

A.境外向境内转让无形资产

B.自建建筑物后销售

C.金融机构的出纳长款收入

D.以固定资产投资入股并按协议规定收取固定利润

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第3题
按照现行消费税制度的规定,企业下列行为中,不征收消费税的是(  )。

A.用于广告宣传的样品啤酒

B.委托加工收回后直接销售的人参酒

C.抵债的化妆品

D.用于本企业招待所的卷烟

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第4题
A外贸公司2005年8月份购进及出口情况如下:(1)第一次购电风扇500台,单价150元/台;第二次购进电风扇200台,单价148元/台(均已取得增值税专用发票);(2)将两次外购的电风扇700台报关出口,离岸单价20美元/台,此笔出口已收汇并做销售处理。(美元与人民币比价为1:8.30,退税率为13%)。该笔出口业务应退增值税为(  )元。

A.13559 B.13598 C.15106 D.17782

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第5题
红叶卷烟厂委托A厂加工烟丝,卷烟厂和A厂均为一般纳税人。卷烟厂提供烟叶55000元,A厂收取加工费20000元,增值税3400元。

要求:计算A厂应代扣代缴消费税,并做相应的会计处理。

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第6题
某电冰箱生产企业2010年5月发生下列业务:(1)从废旧物品回收公司购入废布一批,用于生产过程中的清洁,取得普通发票,支付款项10000元;(2)销售200立升冰箱1000台,发票注明每台不含税价格1000元,款项已存入银行;(3)支付电费,取得增值税发票,价款25000元,税款4250元;(4)支付水费,取得增值税发票,价款5000元,税款300元;(5)销售自用的旧机器一台(2009年1月5日购进的),原价10000元,售价10400元;(6)销售生产下脚料废料头一批,收取现金1170元。

要求:根据以上经济业务编写会计分录。

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第7题
企业在1~4年间每年应税收益分别为:-100万元、40万元、20万元、50万元,适用税率始终为25%,假设无其他暂时性差异。

要求:根据以上经济业务编写会计分录。

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第8题
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征收率为17%,退税率为13%。某年4月的有关业务如下:购进原材料一批,取得的增值税发票注明价款200万元,外购货物准予抵扣的进项税额34万元,货已验收入库。上月末留抵税款3万元;本月内销货物不含税销售额100万元,收款117万元存入银行;本月出口货物的销售额折合人民币200万元。

要求:计算该企业当期的免、抵、退税额。

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第9题
企业支付给个人的劳务报酬、特许权使用费、稿费、财产租赁费,一般由支付单位作为扣缴义务人向纳税人扣缴税款,并计入该企业的有关期间费用账户。企业在支付上述费用时,借记的账户有(  )。

A.“管理费用” B.“财务费用” C.“销售费用” D.“应付股利”

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第10题
某旅行社某年某月有如下业务:(1)组织旅游团去国内A地旅游,共收取旅客费用50000元;(2)支付给A地旅馆住宿费10000元,支付旅客餐费6000元,支付旅游景点门票1000元,支付租赁的客车租金500元;(3)代理保险公司给每位旅行者办理保险一份,收取代理手续费3000元;(4)当月支付办公室房租月租和物业费1500元;(5)根据税务局安排购买税控机一台,价值1200元。

要求:计算该旅行社当月应纳营业税。

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