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提问人:网友jeeyoo
发布时间:2022-01-06
[主观题]
注册税务师接受某外资企业的委托进行所得税汇算清缴代理业务,2008年度,该企业主营业务收入15000
万元,其他业务收入2000万元。“管理费用一业务招待费”科目发生额200万元,“销售费用一其他”发生额50万元,摘要说明为:列支销售人员宴请客户费用,营业外支出中列支赠送客户烟酒等礼品25万元。则注册税务师确定企业当年可以在税前扣除的业务招待费为 ()万元。
A.275
B.250
C.85
D.165
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