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提问人:网友ttday1985 发布时间:2022-01-07
[单选题]

审查有价证券是否存在,实施的测试程序有()。

A.向被审计单位证券保管机构发询证函

B. 查阅被审计单位管理当局有关证券买卖的会议记录或决议

C. 审查有价证券的取得是否按实际成本入账

D. 验证投资收益

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第1题
审查有价证券是否存在,实施的测试程序有()

A.向被审计单位证券保管机构发询证函

B.查阅被审计单位管理当局有关证券买卖的会议记录或决议

C.审查有价证券的取得是否按实际成本入账

D.验证投资收益

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第2题
注册会计师审查被审计单位有价证券,实施的测试程序有()。

A.向被审计单位证券保管机构发询证函

B.审查结账日前后一段时期内的现金收支

C.查阅被审计单位管理当局有关证券买卖的会计记录或决议

D.审查有价证券的取得是否按实际成本入账

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第3题
审计人员验证银行存款余额是否存在时,实施的有效程序有()。

A.抽查大额银行存款的收支

B.函证银行存款余额

C.银行存款收支的截止测试

D.获取并审查银行存款余额调节表

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第4题
注册会计师为验证被审计单位资产负债日的银行存款余额是否存在时,可以实施的有效程序有( )。

A.获取并审查银行存款余额调节表

B.抽查大额银行存款的收支业务

C.函证银行存款余额

D.进行银行存款收支的正确截止测试

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第5题
为了审查该企业是否存在其他虚增营业收入的情况,审计人员还可以采用的审计程序有:A.对存货进

为了审查该企业是否存在其他虚增营业收入的情况,审计人员还可以采用的审计程序有:

A.对存货进行监盘,并结合分析性复核

B.对营业收入实施截止期测试

C.发函询证应收账款

D.审查坏账准备计提的合理性

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第6题
案例一 (一)资料 2013年2月,某审计组对甲公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1,审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到: ①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批; ②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单; ③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批; ④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。 2,审计人员对销售与收款循环内部控制实施了以下测试程序: ①检查销售发票是否连续编号; ②询问对账单是否按期寄出; ③检查账龄分析表是否按期编制; ④询问是否建立了客户档案。 3,.在对该业务循环进行实质性审查时,审计人员实施了以下审计程序: ①将2012年营业收入与以前年度实际数及同期计划数相对比,关注是否存在异常变动; ②对营业收入实施截止期测试,审查是否有将下期的营业收入提前到本期确认; ③对营业收入实施截止期测试,审查是否有将本期的营业收入推迟到下一期确认; ④审查“营业外收入”明细账,看其中是否有营业收入的内容。 4,审计人员在审查营业收入时采用分析程序,发现甲公司以前年度12月份收入在200万元至300万元之间。甲公司2012年12月确认营业收入500万元,并于2013年1月初确认了销售退回200万元,同时冲减相应营业收入和营业成本。 5,审计人员对甲公司的应收账款进行了肯定式函证。发现债务单位丁公司在回函上注明,仅欠甲公司150万元,而非原函证金额180万元。 (二)要求:根据上述资料,为下列问 题从备选答案中选出正确答案。 51.“资料1”中,符合内部控制要求的有:

A.①

B.②

C.③

D.④

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第7题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

A.抽取付款凭证审查有无审批签字

B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C.观察支票与印章的保管是否分离

D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

E.监督盘点库存现金

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第8题
下列属于管理费用的实性程序有()。

A.将本年度与上年度的管理费用各明细项目进行比较,看有无重大波动和异常情况

B. 审查管理费用的分类是否全理

C. 选择重要或异常的管理费用项目,检查其原如凭证,确定支出是否正常

D. 对管理费用实施截止测试,检查有无跨期入账的现象

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第9题
实施的实质性程序应当包括的与财务报表编制完成阶段相关的审计程序有()。

A.将财务报表与其所依据的会计记录进行核对

B.检查财务报表编制过程中做出的重大会计分录和其他会计调整

C.测试控制的有效性

D.测试控制是否存在并被执行

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第10题
为应对管理层凌驾于控制之上的风险,下列审计程序中,注册会计师应当在所有审计业务中实施的有()。

A.复核会计估计是否存在偏向

B.对报告期末作出的会计分录和其他调整实施测试

C.对关联方交易及余额实施函证程序

D.对营业收入实施实质性分析程序

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