分行根据以往总分行各类检查问题库、操作风险一线自我检查问题库等,梳理了《操作风险一线检查屡查屡犯问题清单》,通过每季度4-5个差错进行重点处罚和问责,逐个击破柜员顽固性差错,以达到有效遏制屡查屡犯的目的。本月将对清单中序号1-4的问题进行专项整治,1-4的问题为()
A."未执行每半天登陆ATM监控系统查询机具运行情况(上午登录时间应在12:00前)
B."办理现金存、取款业务,未执行收入现金先卡把核对大数再清点,付出现金未卡把(含主办操作),柜员拆捆后剩余现金未及时清点
C.营运经理、支行行长等进入日间库进行查库未登记《重要区域人员出入登记簿》
D.个人保险柜、共管保险柜、自助设备保险柜密码修改后,未在营运综合管理系统进行密码更改维护
E.自助设备现金未执行双人、调头换面清点
F.收入现金未进行清分即对外付出