柜员领用重要空白凭证时,()经会计主管授权。
A. 需要
B. 不需要
A. 需要
B. 不需要
A.第一联
B. 第二联
C. 第三联
D. 第四联
A.第一联
B.第二联
C.第三联
D.第四联
A.签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;
B.柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权;
C.柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权;
D.日终坚持换人复核。
A. 柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。
B. 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。
C. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴;重要空白凭证作废时,必须剪角并在各联次加盖“作废”章,由会计主管签章后,作当日有关凭证的附件。
D. 营业终了,综合业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管。
A.出售支票和结算业务申请书每个账户一般一次一本,业务量大的经会计主管审批后,可以适当放宽。
B. 出售时,由客户填写一式三联“重要空白凭证领用单”,注明领取单位名称,账号,凭证种类,份数,并在第一,二联加盖预留印鉴。
C. 柜员应审核申购人是否为该客户的财务人员或有权经办人员,客户申购的凭证是否在对外出售凭证范围内。
D. 加盖的印章与预留印鉴是否相符,检查客户账户状态是否正常
A.发生损坏、打印错误等情况需要零星作废的,由经办柜员自行在核心业务系统中做凭证核销交易处理
B.发生损坏、打印错误等情况需要另行作废的,经会计主管或网点主任审批同意后在核心业务系统中做凭证核销交易处理
C.因丢失需要作废的,报县级行社主管部门审批同意后,在核心系统中做凭证核销交易处理
D.因丢失需要作废的,经会计主管或网点主任审批同意后,在核心系统中做凭证核销交易处理
A.凭证管理员
B. 会计主管
C. 柜员
D. 凭证管理员和会计主管
下列不符合重要空白凭证管理规定的是()
A.重要空白凭证作废时,必须加盖“作废”章,剪角后作为当日有关凭证的附件
B.会计主管必须定期检查核对,对联行使用重要凭证、银行汇票、内部支票等进行监督再销号
C.签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号
D.出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
E.营业终了,对重要空白凭证帐、实、簿情况进行换人核对检查
F.柜员领用重要空白凭证时不必会计主管授权
A.负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记,确保账、证相符
B. 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管,登记相应登记簿,领取时应由主管授权(或审批)并监交
C. 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证
D. 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作,确保所记录的流水账日终(日中)轧账平衡,经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
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