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提问人:网友ducduc 发布时间:2022-01-06
[判断题]

内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,审计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()此题为判断题(对,错)。

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更多“内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,其他要素则可能更多地与特定业务流程相”相关的问题
第1题
内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则更多地与特定业务流程相关。在实务中,
注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。( )
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第2题
以下关于注册会计师从整体层面和业务流程层面了解内部控制的表述中,不恰当的是

A.被审计单位的信息系统和控制活动更多地对被审计单位整体层面产生影响

B.整体层面的控制对内部控制在所有业务流程中得到严格的设计和执行具有重要影响

C.财务报表层次的重大错报风险可能源于薄弱的控制环境

D.在整体层面对被审计单位内部控制的了解和评估,通常由项目组中对被审计单位情况比较了解且较有经验的成员负责

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第3题
下列选项中,更多地体现在被审计单位整体层面中的内部控制因素有()。

A.风险评估过程

B.控制环境

C.信息系统与沟通

D.对控制的监督

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第4题
对内部控制的高信赖程度说明控制风险为(),审计人员可以较多地信赖、利用被审计单位内部控制,执行()实质性测试。

A.高水平,更多的

B.低水平,更多的

C.高水平,有限的

D.低水平,有限的

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第5题
下列关于内部控制的了解说法正确的有()。

A.对整体层面内部控制的了解由项目组中对被审计单位情况比较了解且有经验的成员负责,同时需要项目组其他成员的参与和配合

B.对于连续审计,注册会计师可以重点关注整体层面内部控制的变化情况,包括由于被审计单位及其环境的变化而导致内部控制变化以及采取的措施

C.注册会计师应当将对被审计单位整体层面内部控制要素了解要点和实施的风险评估程序及其结果等形成审计工作记录

D.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境

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第6题
被审计单位设置审计委员会,属于内部控制中的“对控制的监督”要素。
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第7题
下列情形中,可能是由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避的内部控制有()。

A.被审计单位信息技术工作人员没有完全理解系统如何处理销售交易,为使系统能够处理新型产品的销售,可能错误地对系统进行更改

B.管理层可能与客户签订背后协议,对标准的销售合同作出变动,从而导致收入确认发生错误

C.软件中的编辑控制旨在发现和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被逾越或规避

D.被审计单位信息技术工作人员没有完全理解系统如何处理销售交易,为使系统能够处理新型产品的销售,可能正确地对系统进行更改,但是程序员未将此次更改转化为正确的程序代码

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第8题
注册会计师认为被审计单位管理当局某些或全部认定的控制风险处于高水平的情况有()。

A.被审计单位会计和内部控制系统无效

B.难以对内部控制的有效性作出评价

C.注册会计师拟进行控制测试

D.注册会计师不拟进行控制测试

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第9题
被审计单位与财务报告相关的信息系统属于其内部控制的要素。一般来说,与财务报告相关的信息系统通常应当包括下列()职能。

A.恰当计量交易,以便在财务报告中对交易货币金额做出准确的记录

B.及时、详细地描述交易,以便在财务报告中对交易做出恰当分类

C.识别与记录所有有效交易,恰当确定交易生成的会计期间

D.在财务报表中恰当披露交易

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第10题
注册会计师认为被审计单位管理当局某些或全部认定的控制风险处于高水平的情况有 [ ]A.被审计

注册会计师认为被审计单位管理当局某些或全部认定的控制风险处于高水平的情况有 [ ]

A.被审计单位会计和内部控制系统无效

B.难于对内部控制的有效性作出评价

C.注册会计师拟进行符合性测试

D.注册会计师不拟进行符合性测试

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