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提问人:网友jshujian 发布时间:2022-01-07
[单选题]

2.下列报表项目中,()可以实施函证获取审计证据.

A.应收账款

B.银行存款

C.应付账款

D.现金

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第1题
函证应收账款所获取的审计证据中,通常与应收账款最不相关的认定是()。

A. 存在

B. 计价和分摊

C. 完整性

D. 权利和义务

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第2题
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。A.从丁公司销售发票存根
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。

A.从丁公司销售发票存根中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性

B.从丁公司固定资产明细账中选取样本,实地观察丁公司固定资产,以确定固定资产的所有权

C.从丁公司应付账款明细账中选取样本,追查至对应的卖方发票和验收单,以确定应付账款的完整性

D.函证丁公司银行存款,以确定银行存款余额的存在

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第3题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的审计证据中,下列可靠性最强的是()。
A.购货发票

B.销货发票

C.采购订货单副本

D.应收账款函证回函

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第4题
针对下列有关会计估计审计的提法中,不正确的是()。

A. 获取充分、适当的审计证据,评价被审计单位作出的会计估计是否合理、披露是否充分,是注册会计师的责任

B. 注册会计师在针对会计估计实施风险评估程序时,无需了解其内部控制

C. 由于会计估计的主观性、复杂性和不确定性,管理层作出的会计估计发生重大错报的可能性较大,注册会计师应实施风险评估程序,确定会计估计的重大错报风险是否属于特别风险

D. 管理层为达到预期结果,可能会滥用会计估计,注册会计师应当注意识别和评估与会计估计相关的舞弊行为导致的重大错报风险

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第5题
下列审计活动中不正确的是( )。

A、审计人员对其收集的审计证据的充分性与适当性进行评价

B、主审组织审计项目的归档工作

C、审计报告征求意见稿由审计组所在业务部门的负责人进行审核

D、审计工作底稿由负责审计事项的审计人员编制

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第6题
下列关于财务报表审计的说法,正确的是()

A. 注册会计师对财务报表进行审计并发表审计意见,旨在提高财务报表的可信赖程度

B. 财务报表审计是对被审计单位未来生存能力或管理层经营效率、经营效果提供的保证

C. 财务报表审计能对财务报表整体不存在重大错报提供绝对保证

D. 财务报表审计对被审计单位是否存在违反法规行为提供鉴证

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第7题
4.如果采用消极的函证方式,审计人员应当要求被询证者在所有情况下必须回函,确认询证函所列示信息是否正确,或填列询证函要求的信息。( )
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第8题
6.用积极的函证方式,审计人员应当要求被询证者在所有情况下必须回函,确认询证函所列示信息是否正确,或填列询证函要求的信息。( )
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第9题
8.函证是指审计人员直接从( )获取书面答复以作为审计证据的过程。
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第10题
3.审计人员通常以资产负债表日前适当日期为截止日,在资产负债表日后适当时间内实施函证。( )
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