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提问人:网友gmcxsqjh 发布时间:2022-01-06
[单选题]

由外部或内部的审计人员对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统地评价和鉴定的审计类型是()

A.内部审计

B. 外部审计

C. 管理审计

D. 专项审计

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第1题
由外部或内部的审计人员对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统地评价和鉴定的审计类型是()

A.内部审计

B.外部审计

C.管理审计

D.专项审计

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第2题
对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统评价和整定的方法趣是()。

A.内部审计

B.外部审计

C.管理审计

D.财务审计

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第3题
在审计控制中,()是一种对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统的评价和鉴定的方法。

A.管理审计

B.内部审计

C.外部审计

D.内控管理

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第4题
针对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统地评价和鉴定的方法是()

A.管理审计

B.外部审计

C.内部审计

D.经营审计

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第5题
由外部或内部的审计人员对管理政策及其绩效进行评估的审计为()

A.外部审计

B.内部审计

C.管理审计

D.经营审计

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第6题
由外部或内部的审计人员对管理政策及其绩效进行评估的审计方法是()

A.外部审计

B.内部审计

C.管理审计

D.经营审计

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第7题
由外部或内部的审计人员对管理政策及绩效进行评估的审计类型是()。A.外部审计B.内部审计C.专项审

由外部或内部的审计人员对管理政策及绩效进行评估的审计类型是()。

A.外部审计

B.内部审计

C.专项审计

D.管理审计

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第8题
内部审计是一种对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统评价和鉴定的方法。()

内部审计是一种对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统评价和鉴定的方法。()

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第9题
下列说法正确的是()
A.自检应当有计划,对机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、产品销售与召回等项目定期进行检查B.应当由企业指定人员进行独立、系统、全面的自检,也可由外部人员或专家进行独立的质量审计C.自检应当有记录D.自检完成后应当有自检报告,内容至少包括自检过程中观察到的所有情况、评价的结论以及提出纠正和预防措施的建议E.有关部门和人员应立即进行整改,自检和整改情况应当报告企业质量管理人员
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第10题
A公司为一家集科研、生产、试验为一体的大型国有现代化制造企业。20×2年实现营业收入200亿元,利润总
额10亿元。按照财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》与配套指引的相关要求,20×2年1 2月聘请甲咨询公司对公司内部控制现状进行诊断,情况如下: (1)控制环境。 ①A公司采购部下设计划处、供应处、经管处、综合处、库房五个处室。计划处负责器材采购计划的编制、订货、使用、发放控制与管理工作;供应处负责器材订货与采购、货款结算及相关管理工作;库房负责器材的验收、入库、保管和发放;综合处负责器材采购、生产调度和生产计划执行情况的考核及器材采购价格的管理工作等。经管处(会计人员编制归采购部,财务部对其有业务指导职责)负责器材采购的会计处理,编制基于采购的资产负债表,期末再并入公司大账。 ②为了有效实现业务整合,A公司吸收合并了B公司,但在公司的正式文件中仍然沿用B公司的名称。 ③A公司制定了人员选聘和岗前培训制度,为了落实集团公司“降本增效”的经营目标,A公司未按照制度规定对新人员职工进行岗前培训。 ④A公司制定了中长期发展战略,20×2年,公司面临的外部经济环境发生了重大变化,导致经营业绩与发展战略出现较大偏差,但未对发展战略作出调整。 ⑤A公司的内部控制建设与风险管理工作归审计部具体负责。 (2)风险评估。 A公司建立了风险管理与内部控制委员会,作为风险管理与内部控制工作的决策机构,负责公司全面风险的识别、评估与应对,但至诊断日尚未组织开展有关活动。 (3)控制活动。 ①公司按照集团公司《全面预算管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)规定编制预算,并定期对预算执行情况进行分析,编制全面预算管理分析报告。预算执行的结果尚未与公司的绩效考核挂钩。 ②A公司编制预算,并按季度由财务部相关人员对预算的执行情况进行分析,形成经济运行分析报告。 ③工程项目。对金额300万元及以上的房屋及构筑物的新建、扩建、改建等工程,由技改基建部门组织实施招投标,按照相关审批程序进行审批。经检查发现,C厂房新建项目的中标单位为甲公司,监理单位为乙公司,甲、乙公司系丙公司的控股子公司及三级子公司。C厂房项目先行开工建设,之后补办建设用地、环境保护、安全等方面的许可证。 (4)信息与沟通。采购部预算员通过ERP系统,查询采购的基础数据和生产部的数据,编制预算。 (5)内部监督。A公司设立了内审监察部,共有人员6名。其中,审计人员2名,尚未有计划地对下属公司进行审计检查,主要精力用于配合或接待外部审计机构以及相关部门的检查。 (6)内部控制评价的组织形式。A公司一直聘请乙会计师事务所(以下简称乙所)对本公司财务报表进行审计。甲咨询公司是乙所设立的咨询机构,两者共享同一经营战略,对业务和人员设置了防火墙,各自均为独立法人。 要求:

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,结合上述A公司内部控制现状,找出并简要分析其控制缺陷,并提出相应的整改建议。

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