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提问人:网友wwwlee100 发布时间:2022-01-06
[多选题]

被审单位下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()。

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B.定期与客户对账并对发现的差异进行调查

C.对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价

D.综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

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匿名网友[127.***.***.105]选择了 B
1天前
匿名网友[112.***.***.122]选择了 C
1天前
匿名网友[18.***.***.221]选择了 D
1天前
匿名网友[11.***.***.35]选择了 A
1天前
匿名网友[229.***.***.188]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[249.***.***.144]选择了 C
1天前
匿名网友[3.***.***.177]选择了 A
1天前
匿名网友[9.***.***.121]选择了 A
1天前
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更多“被审单位下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()。A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执”相关的问题
第1题
被审计单位的下列控制活动中,注册会计师认为属于经营业绩评价方面的有()。

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B.定期与客户对账并就发现的差异进行调查

C.对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价

D.综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

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第2题
下列控制活动中,不属于经营业绩评价方面的有()。

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B.被审计单位分析评价实际业绩与预算(或预测、前期业绩)的差异

C.综合分析财务数据与经营数据的内在关系

D.评价职能部门、分支机构或项目活动的业绩

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第3题
被审计单位下列控制活动中,不属于经营业绩评价方面的是()。A.将内部证据与外部信息来源相比较

被审计单位下列控制活动中,不属于经营业绩评价方面的是()。

A.将内部证据与外部信息来源相比较,评价职能部门分支机构或项目活动的业绩

B.定期与客户对账并就发现的差异进行调查

C.对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价

D.综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

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第4题
下列选项中,属于控制活动的要素的有()。

A.授权

B.对被审计单位财务业绩的衡量和评价

C.内部控制

D.业绩评价

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第5题
ABC会计师事务所接受委托对W公司(化工企业)的2007年度财务报表审计,项目负责人为张敏,在了解被审

ABC会计师事务所接受委托对W公司(化工企业)的2007年度财务报表审计,项目负责人为张敏,在了解被审计单位及其环境中遇到下列若干问题,请代张敏做出判断。

下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,不恰当的是()。

A.对被审计单位所有权结构的了解有助于注册会计师识别被审计单位在经营策略上的重大变化

B.对被审计单位所有权结构的了解有助于注册会计师识别关联方关系和被审计单位的决策过程

C.了解被审计单位的筹资活动有助于注册会计师进一步考虑被审计单位在可预见未来的持续经营能力

D.注册会计师了解被审计单位财务业绩的衡量和评价,是为了考虑管理层是否面临实现某些关键财务业绩指标的压力

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第6题
注册会计师应当评价通过风险评估程序和相关活动获取的信息是否表明存在舞弊风险因素。下列舞弊风
险因素中,属于机会的是()。

A.管理层或治理层的个人财务状况受到被审计单位财务业绩的影响

B.管理层曾在电视访谈中对经营业绩作出过于乐观的预期

C.管理层认为被审计单位待遇不公

D.组织结构过于复杂,存在异常的法律实体或管理层级

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第7题
下列有关内部控制要素的说法中正确的有()。

A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录

B.对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动

C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施

D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险

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第8题
下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()。

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B.定期与客户对账并对发现的差异进行调查

C.对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价

D.综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

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第9题
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是()。A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信
息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录B.控制监督有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险

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第10题
第六章 下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()

A.在了解内部控制时,CPA应评价相关控制的设计情况,并确定其是否一贯执行

B.CPA需要了解和评价被审单位所有的内部控制

C.小型被审单位通常没有正式的内部控制,CPA通常无需对其内部控制进行了解

D.执行穿行测试,以确定相关控制活动是否得到执行

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