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提问人:网友cheng778 发布时间:2022-01-07
[单选题]

针对下列特殊的销售行为,注册会计师认为被审计单位处理不正确的是()。

A.被审计单位不能对退货作合理估计,因而一般在退货期满后才确认收入

B.被审计单位能对退货作合理估计,因而退货期满前按不会退货部分确认收入

C.属于融资行为的售后回购不能确认收入

D.以旧换新销售时,按新商品的售价确认营业收入,旧商品的回收价确认营业成本

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匿名网友[52.***.***.140]选择了 B
1天前
匿名网友[194.***.***.114]选择了 B
1天前
匿名网友[190.***.***.234]选择了 C
1天前
匿名网友[253.***.***.27]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[196.***.***.52]选择了 C
1天前
匿名网友[171.***.***.21]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[133.***.***.185]选择了 D
1天前
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第1题
下列关于注册会计师根据了解的被审计单位的环境而识别出的风险,不正确 ()。A.竞争者开发的新产品

下列关于注册会计师根据了解的被审计单位的环境而识别出的风险,不正确 ()。

A.竞争者开发的新产品上市,注册会计师认为可能导致被审计单位的主要产品

B.宏观经济低迷,注册会计师认为被审计单位的应收账款的回收存在问题

C.被审计单位因相关环境法规的实施需要更新办公设备,注册会计师认为被审

D.被审计单位所在行业销售困难使商品开始降价,注册会计师认为被审计单位

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第2题
注册会计师如果认为被审计单位的存货盘点程序存在缺陷,不应当提请被审计单位调整。()

注册会计师如果认为被审计单位的存货盘点程序存在缺陷,不应当提请被审计单位调整。( )

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第3题
下列关于被审计单位管理层与注册会计师对会计估计的责任的说法中不正确的是()。

A.被审计单位管理层应当对其作出的包括在财务报表中的会计估计负责

B.管理层是负责编制、报送财务报表的责任主体,应当对其作出的会计估计及相关披露负责

C.按照中国注册会计师审计准则的规定,获取充分、适当的审计证据,评价被审计单位作出的会计估计是否合理、披露是否充分,是注册会计师的责任

D.注册会计师应当对被审计单位管理层作出的包括在财务报表中的会计估计负责

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第4题
独立性是注册会计师的灵魂。在执行被审计单位会计报表审计业务时,下列行为()注册会计师不违背独

独立性是注册会计师的灵魂。在执行被审计单位会计报表审计业务时,下列行为()注册会计师不违背独立原则。

A.离开被审计单位后已满两年

B.持有被审计单位的股票

C.与被审计单位担当重要行政职务人员有近亲关系

D.代被审计单位办理会计事项

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第5题
针对注册会计师认为在审计中识别出的诉讼事项的估计金额存在重大错报风险,下列各项审计程序中,不能应对该风险的是()。

A.询问被审计单位内部法律顾问的意见

B. 复核法律费用账户记录

C. 与被审计单位外部法律顾问面谈

D. 向被审计单位外部法律顾问寄发询证函

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第6题
关于注册会计师对被审计单位违反法律法规行为的审计责任,下列说法中,正确的是()。A.注册会计师

关于注册会计师对被审计单位违反法律法规行为的审计责任,下列说法中,正确的是()。

A.注册会计师有责任发现被审计单位所有的违反法律法规行为

B.针对通常对决定财务报表中的重大金额和披露有直接影响的法律法规的规定,注册会计师应当获取被审计单位遵守这些规定的充分、适当的审计证据

C.注册会计师没有责任专门实施审计程序以发现被审计单位的违反法律法规行为

D.对被审计单位的违反法律法规行为,注册会计师应当在审计报告中予以反映

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第7题
注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是()

A.当被审计单位管理层要求对拟函证的某些账户余额或其他信息不实施函证时,注册会计师应当直接拒绝管理层的要求

B.注册会计师认为被审计单位要求不函证合理时,可以不函证,也不用实施替代审计程

C.当被审计单位管理层要求不函证时,注册会计师应当视为审计范围受限

D.如果认为管理层的要求不合理,且被其阻挠而无法实施函证,注册会计师应当视为审计范围受到限制,并考虑对审计报告可能产生的影响

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第8题
注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是()

A.当被审计单位管理层要求对拟函证的某些账户余额或其他信息不实施函证时,注册会计师应当直接拒绝管理层的要求

B. 注册会计师认为被审计单位要求不函证合理时,可以不函证,也不用实施替代审计程

C. 当被审计单位管理层要求不函证时,注册会计师应当视为审计范围受限

D. 如果认为管理层的要求不合理,且被其阻挠而无法实施函证,注册会计师应当视为审计范围受到限制,并考虑对审计报告可能产生的影响

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第9题
在完成审计业务前,如果被审计单位将审计业务变更为保证程度较低的鉴证业务,注册会计师认为合理的理由是()

A.被审计单位限制注册会计师接触审计所需资料

B. 被审计单位限制注册会计师接触相关人员

C. 被审计单位提出大幅度削减审计费用

D. 被审计单位对原来要求的审计业务的性质存在误解,要求变更为财务报表审阅业务

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