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提问人:网友maliyezi 发布时间:2022-01-07
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()给内部审计师带来的最大益处是保护内部审计师的独立性免受管理当局的不利影响

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第1题
A会计师事务所与B股份有限公司于2006年12月20日经协商一致后签订的审计业务约定书如下:

审计业务约定书

A会计师事务所:

兹委托贵所办理下列业务,费用按规定支付,请受理为盼。

负责人(签章)委托单位(盖章)

日期:2006年12月20日

委托业务:

审计2006年12月31日的资产负债表及该年度的利润表和现金流量表。

双方的责任和义务:

委托方:

(1)建立健全内部控制制度,保护资产的安全、完整,保证会计资料的真实性、合法性和完整性。

(2)提供必要的工作条件及合作。

(3)按本约定书的约定及时支付费用。

受托方:

(1)按照独立收据准则的要求出具收据报告,保证审计报告的真实合法。

(2)对执业过程中知悉的商业秘密保密。

审计收费:

应收本约定审计事项的费用为:人民币壹万元整。

事务所意见:

同意接受委托。

负责人(盖章)会计师事务所(公章)

日期:2006年12月20日

要求:分析该约定书存在的不足之处。

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第2题
2.内部审计的独立性比国家审计和注册会计师审计都强,内部审计的独立性最强。
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第3题
目前国际内审协会定义内部审计是一种独立、客观的确认与咨询职能活动。
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第4题
审计师进行绩效评价时,可能用到的审计标准包括()

A、A.同行业平均水平。

B、B.公司预算

C、C.国际标准

D、  D.历史水平

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第5题
业务活动审计包括内部控制审计和绩效审计。
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第6题
供应商选择是采购内部控制的主要风险点。
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第7题
人力资源管理审计的主要内容是()
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第8题
采购业务的绩效指标有( )
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第9题
内部控制的第一个要素是()

A、A.控制活动

B、B.控制环境

C、C.风险评估

D、D.监控

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