下列不属于内部审计主要职能的是()
A.监督
B.评价
C.核算
D.服务
- · 有3位网友选择 C,占比37.5%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有2位网友选择 B,占比25%
- · 有1位网友选择 D,占比12.5%
A.监督
B.评价
C.核算
D.服务
下列各项职能中,不属于内部审计职能的是()
A.监督职能
B.管理职能
C.评价职能
D.鉴证职能
下列各项中,不属于控制环境要素的是()。
A.对诚信和道德价值观念的沟通与落实
B.内部审计的职能范围
C.治理层的参与
D.人力资源政策与实务
下列不属于审计委员会的职能范同的是()。
A.审核及监督外部审计机构
B.审核公司的财务信息及其披露
C.审核公司会计人员的工作绩效
D.监督公司的内部审计制度及其实施
下列不属于审计委员会的职能范围的是()。
A.审核及监督外部审计机构
B.审核公司的财务信息及其披露
C.审核公司会计人员的工作绩效
D.监督公司的内部审计制度及其实施
商业银行合规管理职能的履行情况应受到()定期的独立评价。
A.内部审计部门
B.纪检监察部门
C.事后监督部门
D.风险管理部门
A.组织中的地位
B.职能范围
C.股东的责任
D.技术才能
下列不属于内部审计的主要工作方法的是()。
A.现场审计
B.非现场审计
C.电话审计
D.自行查核
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