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提问人:网友18***246 发布时间:2022-01-06
[判断题]

内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内、外部风险是否已得到充分、适当的确认。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内、外部风险是否已得到()。

A.充分、适当的确认

B.切实控制

C.消除

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第2题
内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险评估过程进行审查与评价,重点关注以下要素()

A.风险发生的可能性

B.管理层风险偏好

C.风险对组织目标的实现产生影响的严重程度

D.剩余风险成本分析

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第3题
审计报告,是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。()
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第4题
在确定内部审计人员的工作足以实现审计目的后,为确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作[按规定,应当作两件事,其一是本题第一句话,其二是D],注册会计师应当进一步确定内部审计人员的工作()

A. 是否得到被审计单位管理层和治理层的高度重视

B. 所记录的制定内部审计计划、实施内部审计程序、出具内部审计报告的时间安排

C. 是否包括针对特定类别的交易、账户余额和披露,评估了认定层次重大错报风险[评注:“为确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作”,表明还没有决定是否能够利用内部审计的工作,此时,确定B、C尚不必要。]

D. 对审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响

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第5题
被审计单位管理当局声明书属于可靠性较低的内部证据,不能替代审计人员实施其他必要的审计程序。()

被审计单位管理当局声明书属于可靠性较低的内部证据,不能替代审计人员实施其他必要的审计程序。( )

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第6题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。A注册会计师不应当对甲公司内部审计人员特定工作实施
以下()审计程序。

A.检查内部审计人员已经检查过的项目

B.检查内部审计人员其他类似项目

C.评价内部审计人员的专长和独立性

D.观察内部审计人员正在实施的程序

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第7题
下列关于审计程序的说法中正确的是()
A.询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,注册会计师还应当实施其他审计程序以获取充分、适当的审计证据。

B.检查有形资产可为其存在性提供可靠的审计证据,但不一定能够为权利和义务或计价认定提供可靠的审计证据。

C.观察提供的审计证据仅限于观察发生的时点,并且在相关人员已知被观察时,相关人员从事活动或执行程序可能与日常的做法不同,从而影响注册会计师对真实情况的了解。因此,注册会计师有必要获取其他类型的佐证证据。

D.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性取决于记录或文件的来源和性质

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第8题
内部审计人员在实施必要的审计程序后,严禁透露审计对象相关意见,及时完成审计报告。审计报告应包括审计目标和范围、审计依据、审计发现、审计结论、审计建议等内容。()
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第9题
注册会计师对有辐射性的存货进行审计而无法监盘时,应当考虑的以下审计程序有()。

A.检查被审计单位是否存在值得信赖的内部控制

B.审阅购货、生产和销售记录以获取必要的审计证据

C.向接触到相关存货项目的第三方检查人员询证

D.实施其他替代审计程序,比如追查该批存货的生产、使用和处置等有关报告,确定此类存货的存在

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第10题
内部审计人员在实施必要的审计程序后,严禁透露审计对象相关意见,及时完成审计报告。审计报告应包括审计目标和范围、审计依据、审计发现、审计结论、审计建议等内容()
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