下列不属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有()。
A.组织控制
B.安全控制
C.软硬件控制
D.输入控制
E.处理控制
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A.组织控制
B.安全控制
C.软硬件控制
D.输入控制
E.处理控制
下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
A.组织控制
B.安全控制
C.软硬件控制
D.输入控制
E.处理控制
A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
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