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提问人:网友hhz2020 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列表述中产生应纳税暂时性差异的有()。

A.资产的账面价值大于其计税基础

B.资产的账面价值小于其计税基础

C.负债的账面价值大于其计税基础

D.负债的账面价值小于其计税基础

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匿名网友[127.***.***.215]选择了 C
1天前
匿名网友[138.***.***.252]选择了 B
1天前
匿名网友[62.***.***.115]选择了 D
1天前
匿名网友[50.***.***.69]选择了 A
1天前
匿名网友[88.***.***.30]选择了 B
1天前
匿名网友[24.***.***.248]选择了 C
1天前
匿名网友[245.***.***.146]选择了 A
1天前
匿名网友[147.***.***.191]选择了 A
1天前
匿名网友[200.***.***.113]选择了 C
1天前
匿名网友[236.***.***.12]选择了 A
1天前
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更多“下列表述中产生应纳税暂时性差异的有()。”相关的问题
第1题
下列关于企业所得税的表述中,正确的有()。

A.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异

B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用

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第2题
关于所得税的表述中,下列说法中正确的有()。

A.本期递延所得税资产或递延所得税负债的发生额不一定会影响利润总额

B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

C.负债账面价值大于计税基础产生可抵扣暂时性差异

D.资产账面价值小于计税基础产生可抵扣暂时性差异

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第3题
下列各项关于甲公司上述各项交易或事项会计处理的表述中,正确的有()。

A.商誉产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

B.无形资产产生的可抵扣暂性差异确认为递延所得税资产

C.固定资产产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.长期股权投资产生的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

E.投资性房地产产生的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

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第4题
甲公司 2019 年因政策性原因发生经营亏损 1000 万元,按照税法规定,该亏损可用于抵减以后 5 个会计年度的应纳税所得额。该公司预计未来 5 年期间能够产生足够的应纳税所得额用以弥补亏损。甲公司适用的所得税税率为 25%,下列关于该经营亏损的表述中,不正确的有()

A.产生可抵扣暂时性差异1000万元

B.产生应纳税暂时性差异1000万元

C.不产生暂时性差异

D.产生暂时性差异,但不确认递延所得税资产

E.产生暂时性差异,但不确认递延所得税负债

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第5题
下列关于所得税的表述中,正确的有()。

A.本期递延所得税资产或负债的发生额不一定会影响本期所得税费用

B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产

D.资产账面价值小于计税基础产生可抵扣暂时性差异

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第6题
下列关于资产负债表债务法的表述中,正确的有()。

A.递延所得税资产与递延所得税负债应分别确认而不应抵销

B.本期所发生的可抵扣暂时性差异应确认为递延所得税资产

C.资产账面价值大于其计税基础时会产生应纳税暂时性差异

D.负债的计税基础表示未来清偿债务时可在税前列支的金额

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第7题
下列项目中,关于暂时性差异的表述正确的有()。

A.负债的账面价值大于其计税基础时,产生可抵扣暂时性差异

B.资产的账面价值大于其计税基础时,产生应纳税暂时性差异

C.负债的账面价值小于其计税基础时,产生应纳税暂时性差异

D.资产的账面价值小于其计税基础时,产生可抵扣暂时性差异

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第8题
下列项目中,关于暂时性差异的表述正确的有( )。

A.负债的账面价值大于其计税基础时,产生可抵扣暂时性差异

B.资产的账面价值大于其汁税基础时,产生应纳税暂时性差异

C.负债的账面价值小于其计税基础时,产生应纳税暂时性差异

D.资产的账面价值小于其计税基础时,产生可抵扣暂时性差异

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第9题
下列关于所得税表述正确的有( )。

A.资产的账面价值大于其计税基础产生应纳税暂时性差异

B.负债的账面价值小于其计税基础产生应纳税暂时性差异

C.资产的账面价值小于其计税基础产生可抵扣暂时性差异

D.负债的账面价值大于其计税基础产生可抵扣暂时性差异

E.交易或事项不符合资产、负债的确认条件作为费用处理,但按照税法规定能够确定其计税基础时产生可抵扣暂时性差异

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第10题
下列有关暂时性差异的表述中,不正确的有()。

A.资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,应当根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计量

B.产生暂时性差异,就应确认递延所得税

C.适用税率发生变化的,应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,并将其影响数计入变化当期的所得税费用

D.当期产生的可抵扣暂时性差异的项目,在计算应纳税所得税额时,应做纳税调增处理

E.递延所得税,均由资产或负债的账面价值与计税基础之间的差异引起的

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