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提问人:网友funtsou 发布时间:2022-01-06
[多选题]

为了保证生产业务是根据管理层一般或特定的授权进行的,设置的关键内部控制通常包括()。

A.生产指令的授权批准

B.领料单的授权批准

C.与生产相关的工薪的授权批准

D.定期进行存货盘点

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匿名网友[53.***.***.71]选择了 A
1天前
匿名网友[197.***.***.140]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“为了保证生产业务是根据管理层一般或特定的授权进行的,设置的关键内部控制通常包括()。A.生产指”相关的问题
第1题
一般授权是指管理层针对特定类别的交易或活动逐一设置的授权。
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第2题
现代物流信息系统中的四个层次,最基础的层次是 。

A、交易系统层次

B、管理信息系统

C、制造资源计划

D、企业资源计划

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第3题
衡量管理层对内部控制重视程度的重要标准是()。

A. 管理层收到有关内部控制弱点及违规事件的报告时是否作出适当反应

B. 管理层告知员工内部控制的重要性

C. 管理层的理念和经营风格

D. 管理层对企业的运作以及经营策略和程序的制定

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第4题
下列有关内部控制的表述正确的是(  )。

A.内部控制是被审计单位为了合理保证财务报表的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设汁和执行的政策和程序。

B.注册会计师在执行报表审计业务时,需要了解、描述和评价被审计单位的内部控制。

C.好的内部控制可以杜绝错误和舞弊行为的发生。

D.内部控制包括五个要素:控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督。

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第5题
在物流系统的组成中,要求具有较高智能的部分是()。

A. 管理层

B. 执行层

C. 作业层

D. 控制层

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第6题
在审计导致特别风险的会计估计时,注册会计师在实施进一步审计程序时,需要重点评价的内容不包括()。

A.管理层如何评估估计不确定性对会计估计的影响

B.管理层如何评估估计不确定性对财务报表中会计估计的确认的恰当性可能产生的影响

C.相关披露的充分性

D.管理层如何评估估计不确定性对会计政策变更的影响

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第7题
下列有关统计抽样和非统计抽样的说法中正确的是()。

A.统计抽样和非统计抽样都可以利用概率法则来量化、控制抽样风险

B.统计抽样和非统计抽样的根本区别在于是否利用概率法则来量化、控制抽样风险

C.注册会计师的专业胜任能力与抽样风险成反向变动关系,即较高的专业胜任能力有助于降低抽样风险,反之,较低的专业胜任能力将使抽样风险增加

D.注册会计师在实施传统变量抽样时,可以采用均值估计、比率估计、差额估计等方法估计总体错报金额。无论使用哪种方法,所得到对同一项目的估计值是相同的

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第8题
注册会计师接受委托审计甲公司2012年度财务报表,在对关联方及其交易的审查过程中,如果合理预期不存在其他充分、适当的审计证据,注册会计师应当()。

A.直接视为审计范围受到限制,发表保留意见的审计报告

B.对财务报表具有重大影响的事项向管理层获取书面声明

C.直接视为审计范围受到限制,发表无法表示意见的审计报告

D.直接视为审计范围受到限制,发表否定意见的审计报告

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第9题
注册会计师采用统计抽样的方法在对控制测试抽样结果进行评价时,如果总体偏差率上限大于或等于可容忍偏差率,则注册会计师下列做法中正确的有()。

A.不能接受总体

B.应当扩大控制测试范围

C.修正重大错报风险评估水平,并增加实质性程序的数量

D.对影响重大错报风险评估水平的其他控制进行测试,以支持计划的重大错报风险评估水平

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第10题
在下列情况中,集团项目组应当拒绝接受委托的有()。

A.如果集团项目组认为其审计的财务报表部分重要,不足以获取充分、适当的审计证据将审计风险降至可接受的低水平

B.如果组成部分注册会计师所审计的组成部分财务信息存在重大错报,而集团项目组难以保证组成部分注册会计师能够发现组成部分财务信息的重大错报

C.如果注册会汁师认为,不能亲自执行某些程序对被审汁单位的整体财务报表审计获取充分适当的审计证据

D.如果集团项目组采取措施无法消除在获取组成部分的信息、接触组成部分的治理层、管理层及其注册会计师时可能受到的限制

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