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提问人:网友zhshgap 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列有关注册会计师识别和评估舞弊导致的重大错报风险的说法中不恰当的是()。A.在评估舞弊导

下列有关注册会计师识别和评估舞弊导致的重大错报风险的说法中不恰当的是()。

A.在评估舞弊导致的重大错报风险时,注册会计师应当特别关注被审计单位在收入确认方面的舞弊风险

B.在识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险时,注册会计师应当识别和评估舞弊导致的重大错报风险

C.对于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师无须评价被审计单位相关控制的设计情况,也无须确定其是否得到执行

D.注册会计师在进行风险评估时,如果认为被审计单位控制环境薄弱,则很难认定某一流程的控制是有效的

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更多“下列有关注册会计师识别和评估舞弊导致的重大错报风险的说法中不恰当的是()。A.在评估舞弊导”相关的问题
第1题
下列有关注册会计师对舞弊风险的识别和应对的表述中,错误的是()。

A. 注册会计师实施舞弊风险评估程序的目的在于查出所有舞弊事实

B. 对财务信息做出虚假报告通常与管理层凌驾于控制之上有关,注册会计师应当特别关注

C. 如果被审计单位管理层能够凌驾于内部控制之上随意操纵会计记录,则财务报表舞弊风险增加

D. 如果注册会计师识别到被审计单位财务报表存在超出正常经营过程的异常重大交易,则应当评估该交易是否具有合理的商业理由

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第2题
对于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师无须评价被审计单位相关控制的设计情况,也无须确定其是否得到执行
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第3题
下列有关针对舞弊的说法中,错误的是()。

A. 注册会计师应当直接假设被审计单位在收入确认方面存在舞弊风险

B. 在了解被审计单位对业绩衡量和评价时识别舞弊风险

C. 如果注册会计师发现被审计单位收入确认存在舞弊风险,则应当考虑哪些类别的收入、收入交易或认定可能导致舞弊风险

D. 注册会计师无须了解小型被审计单位的内部控制以及舞弊风险

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第4题
如果在期中实施了实质性程序,注册会计师可将期中测试得出的结论合理延伸至期末。(  )
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第5题
关于财务报表审计的总体目标,下列说法中,恰当的有()。

A. 合理保证财务报表整体不存在重大错报

B. 合理保证财务报表整体不存在舞弊

C. 出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

D. 出具审计报告,并向相关行业监管部门通报

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第6题
关于财务报表审计的总体目标,下列说法中,错误的是()。

A. 合理保证财务报表整体不存在重大错报

B. 合理保证财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

C. 出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

D. 出具审计报告,并与相关行业监管部门沟通

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第7题
下列有关识别、评估和应对重大错报风险的说法中,错误的是( )。

A、注册会计师应当将识别的重大错报风险与特定的某类交易、账户余额和披露的认定相联系

B、在实施进一步审计程序的过程中,注册会计师可能需要修正对认定层次重大错报风险的评估结果

C、在识别和评估重大错报风险时,注册会计师应当考虑发生错报的可能性以及潜在错报的重大程度

D、对于某些重大错报风险,注册会计师可能认为仅通过实质性程序无法获取充分、适当的审计证据

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第8题
在考虑实质性程序的时间时,如果识别出由于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师应当(  )。

A、在期末或接近期末实施实质性程序

B、在期中实施实质性程序

C、在期中和期末都实施实质性程序

D、实施将期中结论延伸至期末的审计程序

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第9题
下列各项中,可能导致财务报表的重大错报的有( )。

A、选择的会计政策与适用的财务报告编制基础不一致

B、财务报表没有按照公允列报的方式反映交易和事项

C、管理层随意变更会计政策

D、财务报表没有作出必要的披露以实现公允反映

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第10题
针对下列不同情况,注册会计师出具审计报告的意见不恰当的有()。

A.如果注册会计师无法就关联方和关联方交易获取充分、适当的审计证据,应视同审计范围受到限制,并根据其对财务报表的影响程度,出具保留意见或无法表示意见的审计报告

B.如果被审计单位关联方交易的会计处理不符合适用的财务报告编制基础的要求并拒绝调整,注册会计师应根据其对财务报表的影响程度,出具保留意见或无法表示意见的审计报告

C.如果管理层拒绝签署其财务报表编制责任的书面声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,出具无法表示意见的审计报告

D.如果被审计单位未能按照适用的财务报告编制基础的要求,在财务报表中对关联方和关联方交易进行充分披露,注册会计师应根据其对财务报表的影响程度,出具保留意见或无法表示意见的审计报告

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