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提问人:网友wanghu9999 发布时间:2022-01-06
[多选题]

在确定审计项目质量控制程序时,需正确区分全面质量控制和审计项目质量控制的要素。下列各项中,属于审计项目质量控制要素的有()。

A.工作委派

B.指导

C.监督

D.复核

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第1题
回答如下问题:什么是项目质量控制复核?对上市公司财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员应当同时考虑哪些事项?项目质量控制复核与项目组内部复核有何区别?
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第2题
下列是会计师事务所在对A公司财务报表审计业务中执行业务质量控制准则时制定的部分政策和程序,其中说法不正确的是()。

A. 要求承担质量控制制度运作责任的人员具有必要的权限,是为了保证其能够实施质量控制政策和程序

B. 由于甲注册会计师对该业务最为熟悉,又是具体项目合伙人,因此要求甲对质量控制制度承担最终责任

C. 由于A公司为上市公司,涉及公众利益的范围大,因此如果与A公司建立长期的合作关系,要定期轮换项目合伙人

D. 确定项目组内复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作

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第3题
注册会计师运用专业判断确定已获取的审计证据是否充分、适当时,应当考虑的主要因素包括(  )。

A.审计的成本与效益

B.审计风险及具体审计项目的重要性

C.审计经验

D.审计证据的类型与获取途径

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第4题
综合类工作底稿有(  )。

A.审计调整分录汇总表 B.审计业务约定书

C.重要经济合同与协议 D.审计报告书未定稿

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第5题
按照独立审计准则的相关规定,通过实质性测试获取适当的审计证据时,注册会计师应当考虑的主要事项包括(  )。

A.被审计单位的经营规模及所在行业的环境因素

B.收入、费用是否归属当期,并相互配比

C.资产、负债在某特定时日是否存在和归属被审计单位

D.经济业务的发生是否与被审计单位有关

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第6题
下列各项审计证据中,属于内部证据的有(  )。

A.被审计单位已对外报送的会计报表

B.被审计单位提供的销售合同

C.被审计单位提供的供应商开具的发票

D.被审计单位管理当局声明书

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第7题
在下列审计工作底稿中,属于永久性档案的有(  )。

A.符合性测试工作底稿 B.实质性测试工作底稿

C.审计报告书副本  D.重要法律性文件合同协议

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第8题
审计证据整理、分析的方法有(  )。

A.分类  B.计算

C.比较  D.小结和综合

E.检查

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第9题
在审计证据中,会计记录属于(  )。

A.外部证据  B.内部证据

C.书面证据  D.环境证据

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第10题
内部控制制度调查表中的(  ),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面的因素提出来的。

A.关键控制点  B.问题

C.不相容职务  D.环节

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